上月產生(shēng)的(de)進項稅(shuì)額在月末轉出,需要在這(zhè)個月轉出應該怎(zěn)麽寫呢,看看上月進項稅額本月進行轉(zhuǎn)出的會計分錄(lù)怎麽做文章,發生需要轉出是借記庫存商品,貸記應(yīng)交稅費的科目進行核算,到了月底進行結轉是借記(jì)應交稅費(fèi),貸記應交稅費的科目。如果是本月的進項稅額本月轉(zhuǎn)出(chū)怎麽寫,看看文章。
發生(shēng)需要轉出時:
借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)
月底進行結轉時:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉出)
貸:應交稅費——應交增值稅(未交(jiāo)增(zēng)值稅)
借:原材料等科目
貸:應交稅費——應交(jiāo)增值稅(進項稅額(é)轉出(chū))
借:應交稅費——應交增值(zhí)稅(進項稅額(é)轉出)
貸:應交稅費——未(wèi)交增值稅
借:應交稅費(fèi)——未交增(zēng)值稅
貸:銀行存款
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