收到跨月的費(fèi)用發(fā)票(piào)如何入賬(收到費用發(fā)票未付款怎麽做賬)
收到跨(kuà)月的(de)費用發票如何入賬,數豆子(zǐ)為大家整理了如下內(nèi)容。收到跨月的費用發(fā)票如何(hé)入賬?上月收到貨物的時(shí)候,應該暫估入賬借:庫(kù)存商品貸:應付賬款收到發票時,用紅字衝掉(diào)...
瀏覽量(liàng):52次 發布者:企業好幫手2022-06-08收到發票未付款怎麽做賬?(收(shōu)到發(fā)票未(wèi)付款怎麽做賬)
收到發票未付款怎麽(me)做賬?已收發票未付款,應(yīng)當計入應付賬款進行會計處理,收到發票但未付款的會計分錄為:借:庫存商品/原材料應交稅費-應交增(zēng)值(zhí)稅-進項稅額貸:應付...
瀏覽量:2次 發(fā)布者(zhě):企業好幫手2022-05-12
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