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購買的物品抵應收賬款怎(zěn)麽做分錄(年會抽獎紅包賬務如何處理)

作者:企業好幫手
時間:2022-04-26 11:14:33  瀏覽量:
[ 企業好幫(bāng)手導讀 ] 購買的(de)物品抵應收賬款怎麽做分錄收到現金的部分,要做入賬,剩下的(de)欠款接著掛(guà)賬(zhàng);物品抵債的部分,抵債期間就不用(yòng)做賬(zhàng)了。開個憑據給對方(fāng)!等對(duì)方用現金(jīn)或是存款實際還(hái)款時,將抵(dǐ)債物品還給對方,對收取的現金或(huò)

購買的物品抵應收(shōu)賬(zhàng)款怎麽做分錄

購買的物品抵應收賬款怎麽做分錄
收到現金的部分,要做入賬,剩下的欠款接(jiē)著掛賬;物品抵債的部分,抵債期(qī)間就不用做賬了。開個憑據給對方!等對(duì)方用現金或是存款實際還款(kuǎn)時,將抵債物品還給對方,對收取的現金或存款入賬方可!
這種還不跟用固定資產或原材料等抵減債務一樣直接入賬即(jí)可。先看看(kàn)這個手機想怎麽用吧(ba)。這樣入賬也不一樣。
如果不想入賬的話就應收與收到現金(jīn)的差額就(jiù)做營業外支(zhī)出就行了,相當於壞(huài)賬(zhàng)損失。如果要入賬,因為可能跟公司業務一點關係都沒有,做庫存商品可能也不合(hé)適。
借(jiè):庫存商品
應交稅金-應交增值稅-進項稅(shuì)
貸:應收賬款
怎樣(yàng)用應收賬款抵其他應付款啊(ā),如何做分(fèn)錄?
如(rú)果對方同意衝平的話,直接做:
借:其他應付(fù)款 貸:應(yīng)收賬款
賬麵和實際中都不存(cún)在現金流量。

年會(huì)抽獎紅包賬務如何處理

公司舉辦年會,員工抽獎取得的獎品及紅包(bāo),應通過“管(guǎn)理費用——福利費”科(kē)目核算,具體該如何做賬?今(jīn)天,小編給大家詳細講解一下年會抽獎紅包相(xiàng)關內(nèi)容,供大家(jiā)了解和學習。
年會抽獎紅包賬(zhàng)務如何處理:
紅包發放時
借:應付職工薪酬-職工福利費
貸:庫存現金
如果員工(gōng)獲得年會獎(jiǎng)品:
1.企(qǐ)業(yè)代為承擔
借:管理費用-職工福利費
貸:低值易耗品(pǐn)
借:營業外支出-代繳個稅
貸:銀(yín)行存款
2.員工個人繳納
如果是員工個人繳納這筆稅費(fèi),那麽應(yīng)將獎品的金額並入到工資薪(xīn)金中,一並計算應繳納的個(gè)稅.。因此,企業需要對(duì)獎品編製的會計分錄如下:
借:管理費用-職工福利
貸:應付職工薪酬-應付福利費
借:應付職工(gōng)薪酬-應付福(fú)利費
貸:低值易耗(hào)品
以上(shàng)年會抽獎紅包賬務如何處理就介紹到這裏,您了解了嗎?如果還有不明白的(de)請登錄考呀呀會計網(wǎng)校(xiào),谘詢我們,如果您還想了解其它內容(róng),也可以在考呀呀會計網校(xiào)學習,我們每天有最新資訊更新(xīn)。

購買的物品抵應(yīng)收賬款怎麽做分錄(年會抽獎紅包賬務如何(hé)處理)網友相關(guān)評論

網友:輕風雨殤

回(huí)答 如果應收賬款未計提壞賬準備,那麽可以采(cǎi)用(yòng)直接轉銷法,計入資產減(jiǎn)值損失 應(yīng)付賬款和其他(tā)應(yīng)付款不用支付的話轉營業外收入

6:25:26前回答 已被24495人(rén)點讚
網友:未雨聽風

涉及稅收(省略)1、轉出固定資產借固定資產清理(lǐ)借累計折舊貸固定資產B2、抵賬借固定資產清理貸應收賬(zhàng)款A公(gōng)司 3、結轉(zhuǎn)清(qīng)理損益(yì) 清理收益借固定資清理貸營業外收入清理(lǐ)...

13:5:9前回答 已被45625人點讚
網友:夜之風16

借:固定資(zī)產貸:應收賬款

6:40:45前回答 已被83124人點讚
網友:上進的秋楓(fēng)

借:管理費用 貸:應收賬款 不(bú)過如果處理(lǐ)壞帳損失,是要報稅務機關(guān)批的或者需要稅務師事務所出具壞帳(zhàng)損失稅前(qián)扣除(chú)報告,不能自己隨便就處理了

12:3:25前回答 已被52325人點讚
網友:細嗅薔薇158623780

貸:應(yīng)收賬款或其他應付款 不知(zhī)道你們單位是否以前計提了壞賬,如果沒有計提的話,分錄如下 借:資產減值損失 50000 貸:壞賬準備 50000 借:壞賬準備 50000 貸:應(yīng)收賬款 50000...

23:2:8前回(huí)答 已被32421人點讚
網友:B東解說

借記:管理費用貸記:應收賬款

23:17:57前回答 已被49314人點讚(zàn)
網友:女56707398

借(jiè):銀行存款/現金 10000 貸:應收賬款 10000 不知道你為什麽二月份不(bú)入賬,是一直放在出納那邊的嗎?

9:13:30前回答 已被27348人點(diǎn)讚
網友:逆火男爵

14:47:14前回答 已被88129人點(diǎn)讚
網友:山鬆1000

5:1:52前回答 已被(bèi)48561人點(diǎn)讚
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