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支(zhī)付稅款怎麽做分(fèn)錄(發(fā)工(gōng)資一定(dìng)要公司基(jī)本戶轉賬嗎)

作者:企業好(hǎo)幫手
時間(jiān):2022-04-26 09:50:18  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 支付稅款怎麽做分錄?借:應交稅費(fèi)——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款注:繳納的若(ruò)是以(yǐ)前的增值稅,會計分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅(shuì))貸:應交稅費——未交增值(zhí)稅

支付稅款怎麽做分錄

支付稅款怎麽(me)做分錄?
借:應交(jiāo)稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行(háng)存款
注:繳納的若是以前的(de)增值稅,會(huì)計分錄如下:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸(dài):應交稅費(fèi)——未交增值稅
拓(tuò)展資料:
中華人民共和國增值稅暫行條例規定:
在中華人民共和(hé)國境內銷售貨物或者加工、修理修配勞(láo)務(以下簡稱勞務(wù)),銷(xiāo)售服務、無形資產、不動產以及進口貨物的單位和個人,為增值稅的納稅人,應當依(yī)照本條例繳(jiǎo)納增值稅;
應交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進項(xiàng)稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內銷產品應納稅額-減免稅(shuì)款+出口退稅。
參考資料:《中(zhōng)華人民共和國增值(zhí)稅暫行條例(lì)》
預繳稅(shuì)款該怎樣做(zuò)會計分錄?
轉出多交增值(zhí)稅的會計處理
(1)當月發生的應交(jiāo)未交增值稅額:
借:應交稅費(fèi)——應交增(zēng)值稅(轉出未交增值稅(shuì))
貸:應交稅費——未(wèi)交增值稅
(2)未交增(zēng)值稅(shuì)在以後月(yuè)份上交時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
【提示】當月交(jiāo)納當月增值(zhí)稅
借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
貸(dài):銀行存款
轉出未(wèi)交增值(zhí)稅的會計(jì)處理
月未,如果企業“應交(jiāo)稅費--應交增(zēng)值稅(shuì)”科目是借方餘額,那麽,這時就要用這個餘額與本期的“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目作比較了。
這裏能轉入借方“未交增值稅”的金額隻能(néng)是當(dāng)期的“應交稅費(fèi)-應交增值稅”借方餘額與當期的“應交稅費-應交增值稅(已交稅(shuì)金)”中(zhōng)的較小值。
因為:企業能向稅務機關要求退的稅金(jīn)應該是企業當期已經實際交納(nà)的“已交稅金”,如果(guǒ)企業當期沒有(yǒu)“已交稅金”,但有“應交稅費-應交(jiāo)增值稅”的(de)借方餘額。
隻能說明企業的當期(qī)進(jìn)項稅大大超過銷項稅而已,並不是說企業多預交了稅(shuì)款,所以,這種情況下,你應該是留在下期抵扣,而不是說國家要退稅款給你的。

發工資一定要公(gōng)司基本(běn)戶轉賬(zhàng)嗎

  員工的工資發放,按規定是公司基本戶發放的。基本存款(kuǎn)賬戶是辦理轉賬結算和現金收付的主辦(bàn)賬戶(hù),存款人隻能在(zài)銀行開立一個基本存款(kuǎn)賬戶。開立基本存款賬戶是開(kāi)立其(qí)他(tā)銀行結算(suàn)賬戶的前提,按人民幣(bì)銀行結算賬戶管理辦法規定,一家單位隻能選擇一家銀行申請開立一個(gè)基本(běn)存款(kuǎn)賬戶(hù)。一般賬戶是不可以給員工發工資(zī)的。

  公司基本賬戶是:以公司名稱開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶,它是公司用於辦理(lǐ)日常轉賬結算和現金收付需要而開立的銀行結算賬戶。

  《工資支付暫行規定》第六條:用人單位可委托銀行代發工資。用人(rén)單位必須書麵記錄支付(fù)勞動者工資的數額、時間、領取者的姓名以及(jí)簽字,並保存兩年以(yǐ)上備查。用人單位在支付工資時應向(xiàng)勞動(dòng)者提(tí)供一份其個人(rén)的工資清單。

支付稅款(kuǎn)怎麽做分錄(lù)(發(fā)工資一定要公司基本戶轉賬嗎)網友相關(guān)評論

網友(yǒu):培培說事

工資(zī) 87510 ——社會保險費 --醫療保險(xiǎn)2170 ——住房(fáng)公(gōng)積金 4800 工資發放時(shí): 借 應付職工(gōng)薪酬——工資 87510 貸 銀行存款 85990 應交稅費-個人所得稅 1520 繳納稅款: 借(jiè) 應(yīng)...

8:31:47前回(huí)答 已(yǐ)被26728人點讚
網友:羅書記就事論(lùn)事

基本戶資金支付做預(yù)算會計分錄(lù):銀(yín)行存款支付的資金要(yào)做預算會計分錄以(yǐ)銀行存款支付前欠(qiàn)貨款,會計分錄借:應付賬款貸:銀行存款 以銀行存款支付購買產品(pǐn)的貨款,會計...

20:20:37前回答 已被82234人點讚(zàn)
網友(yǒu):錦鯉樂道

這樣做有點煩, 收到貨款,然後老板借款

23:15:18前回(huí)答(dá) 已被(bèi)24931人點讚
網友:易(yì)明(míng)85

費用是分公司承擔麽? 1、計提工(gōng)資、社保及公積金 借:管理費用/銷售費用/製造費用/生產成本等 貸:應付職(zhí)工(gōng)薪酬-應付工資/養老保險/公積金(jīn) 2、支付工資 借(jiè):應付職工薪酬-應付...

22:20:50前回答 已被89155人點讚
網友:紀miss

貸方要寫兩個銀行存款的,這樣方便公司銀行存款日記帳與銀行對帳單逐筆勾(gōu)對。

16:28:23前回答 已被61589人點讚
網友:啊一天在叨(dāo)叨啥呢

一般這種(zhǒng)情況(kuàng)錢(qián)還(hái)沒有支付,隻是過渡到公司另外(wài)的銀行賬戶,因此隻需要做對應的銀行結轉分錄即可,會計分錄如下(xià): 借:銀行存(cún)款-工資支付專戶 貸:銀(yín)行存款-基本戶

2:52:6前回答 已被55851人點讚
網友(yǒu):晚(wǎn)秋(qiū)楓林葉

直接做工資發放分(fèn)錄即可 借:應付職工薪(xīn)酬-工資貸:銀行存款-北京銀行

9:52:37前回答 已被61899人(rén)點讚
網友:用戶77578552

稅款滯納金應該計入營業(yè)外支出, 借:營業外支出 3350 貸:銀(yín)行存款 3350

12:60:5前回答 已被(bèi)96638人點(diǎn)讚(zàn)
網友:我掐(qiā)你喵了個小魚幹

借:應付職(zhí)工(gōng)薪酬 貸:銀行存(cún)款

7:35:27前(qián)回(huí)答 已被(bèi)49553人(rén)點讚
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