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增值稅公式及稅率表格

作者:企業好幫手(shǒu)
時間:2019-11-27 08:39:24  瀏覽量:
[ 企業(yè)好幫(bāng)手導讀 ] “應(yīng)交增值稅”下麵格輸入計算公式:應交增值(zhí)稅(shuì)=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進項轉出-上期留抵稅(shuì)額。具(jù)體製作:點擊“E2”格(gé),輸入“=”,點擊“A2”,輸入“-”,點擊“B2”,輸(shū)入“+”,點擊“C2”,輸入“-”,點(diǎn)擊“”D2,設置完畢(bì)。

一、可以根據需要自已在excel電子表格裏麵設置,一列輸進項(xiàng)稅額,另一列輸銷項(xiàng)發票,然後設公式自動計(jì)算即可。

二、增值稅的計算方法:

  (一)、含稅價與不含稅價(jià)的轉換

  不含稅價=含稅價(jià)/(1+征收率)=X/(1+17%)

  應交納的增值(zhí)稅額=不含(hán)稅價*稅率 =X/(1+17%)*17%

  一般納稅人應納(nà)稅額=當期(qī)銷(xiāo)項(xiàng)稅-當期進項稅

  銷項稅額=銷售額*稅率

  這(zhè)裏所說的銷售(shòu)額是不(bú)含(hán)稅銷(xiāo)售額。

  (二)、如果收取的銷售額是(shì)價款和稅款和在一起的,應當換算成為不含(hán)稅(shuì)的(de),其換算公式就是(shì):

  不含稅銷售額=含稅銷售額(é)/(1+稅率或(huò)征收率)

  應交增值稅=銷項稅額-進項稅額

  銷項稅(shuì)額=不含稅銷價×17%=含稅銷售價÷(1+17%)×17%

  進項稅額=不含稅進價(jià)×17%=含稅進價÷(1+17%)×17%

  個稅起征點是3500元,實(shí)行分段計稅,且應納稅額越多,稅率越高;

  為了計算方便,用最高應納稅(shuì)額乘以相應的稅(shuì)率,再扣除速算扣除數(shù);

  EXCEL中的個稅公式是:=ROUND(MAX((A1-3500)*{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}-{0,105,555,1005,2755,5505,13505},0),2)。

  步驟1:A1(商品),B1(型號(hào)),C1(單位),D1(數量),E1(不含(hán)稅單價),F列(17%),G(含稅價),H1(不含稅(shuì)價);

  步驟2:A2-E2自己填數據;

  步驟3:在G2裏填入=E2*(1+F2)*D2,H1裏(lǐ)填入:=G2/(1+F2)

  1、可以在EXCEL表中做(zuò)一個自動計算應交增值稅的的(de)表格。

  2、製做表述如下:

  (1)建(jiàn)立一個EXCEL表(2003版為例)

  (2)在(zài)第一行輸(shū)入文字:在A1格輸入“銷項稅額”,在B1格輸入“進項稅額”,在C1格輸入“進項轉出”,在D1格輸入“上期留抵稅額”,在E1輸入“應交(jiāo)增值稅”。

  (3)在第二行(háng)的E2格即(jí)在(zài)“應(yīng)交增值稅”下麵格輸入計算公式:應交增值稅=銷項稅額-進項稅額+進(jìn)項轉出-上期留抵稅額。具體製作:點(diǎn)擊“E2”格,輸入“=”,點擊“A2”,輸入“-”,點擊“B2”,輸入“+”,點擊“C2”,輸入“-”,點擊“”D2,設置完畢。

  (4)在(zài)A2、B2、C2、D2輸入相關數據(jù),就可以得出應交增值稅了(E2)。

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