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「內部會計(jì)控製」內(nèi)部會計控製(zhì)的目標

作者:企業好幫手
時間:2023-06-17 03:51:38  瀏覽量:
[ 企業(yè)好幫(bāng)手導讀 ] 內部會計控製的目標:1、規範單(dān)位會計行為,保證會計(jì)資料真實、完整;2、為(wéi)了消除隱患,防止並及時發現、糾正錯誤及(jí)舞弊行為,保護單位資產的安全、完(wán)整;3、確保國家有關法律法規和單位(wèi)內部規章製度的貫徹執行。

  內部會計控製的目標(biāo)包括以下三個方麵:

  1、規範單位會計行(háng)為,保證會計資料真實、完整;

  2、為了消除隱患,防止並及(jí)時發現、糾正錯誤及(jí)舞弊行為,保護單位資產的安全、完整;

  3、確保國家有關法律法規和單位內部規(guī)章製度的貫徹執行。

  內部會計製度是企業為了有效的管理(lǐ)會計(jì)工作而製定的各種組織、分工、程序、方法、標準、守則和規程,是對會計活動的有效性和會(huì)計記(jì)錄、會計報表的真實性、可靠性有(yǒu)直接影響的內部(bù)控製,是由一係列具體的控製環節和(hé)控製措施組成,是(shì)衡量企業經營管理水(shuǐ)平的重要標誌。

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