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「內(nèi)部稽核製度(dù)」什麽是內部稽核製(zhì)度

作者:企業好幫(bāng)手
時間:2023-06-17 02:01:08  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 內部稽核製度是內部控製製度的重要組成部(bù)分,是由單位內部對會計資料及其所反映的經濟活動進行檢查監督的製度(dù)。內部(bù)稽核製度的工作內容(róng)包括審核財務(wù)、成本(běn)、費用等計劃指標項目、實際發生(shēng)的經濟業務或財務收支等。

  內部稽核製度是內部控製製度的重要組成部分,是由單位內部對會計資料及(jí)其所反映的經濟(jì)活動進行檢查監督的(de)製度(dù)。內部(bù)稽核製度的工(gōng)作內容主要包括審核財務、成本(běn)、費用等計劃指標項目是否齊全,編製依(yī)據是否可靠,有關計(jì)算是否正確,各項計劃指標是否互相銜接。審核實際發生的經濟業務(wù)或財(cái)務收(shōu)支(zhī)是否(fǒu)符合現行法律、法規(guī)、規章製度的規定。審(shěn)核會計憑證、會計賬(zhàng)簿、財務會計報告和其他會計資料的內容是否真實、完整,計算是否正確,手續是否齊全,是(shì)否符合有關法律、法規、規章、製度的(de)規定。審核各項(xiàng)財(cái)產物資的增減變動和結存(cún)情況,並與賬麵記錄進行核對,確(què)定賬實是否(fǒu)相符。

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