企業所(suǒ)得稅a類季報沒有申報怎(zěn)麽辦,最近(jìn)很多小夥(huǒ)伴關注這個問題,下麵由數豆子為大家整理相關內容,一起來看看吧(ba)。
地稅網(wǎng)站申(shēn)報-企業所得稅季報,填寫(xiě)中華人民共(gòng)和國企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類),或者B類。
填完申報表,點擊申報,如果(guǒ)申報成功提示已申報字樣企業所得稅季度申報對應的稅款所屬期:四月份(fèn)申報稅(shuì)款所屬期限為:本年度1月1日至(zhì)3月31日;七月份申報稅款所屬(shǔ)期限為:本年度1月1日至(zhì)6月30日(rì);十月份申(shēn)報稅款所屬期限為:本年度1月1日至9月30日;一月份申報稅款所屬期限為:上年度1月1日至12月(yuè)31日。
企業所得稅季度申報與年度(dù)匯算清繳申報方法的區別:季度(dù)申報為在線填(tián)寫保存(cún)即可,年度匯算清繳使用客戶端離線(xiàn)軟件填寫,審核通過後上傳。季度、年度申報不論是否交納稅款(kuǎn),都必須進行相應的申(shēn)報操作。
企業所得稅季報預繳納稅申報表填(tián)寫錯誤該怎(zěn)麽(me)辦
企業所得稅季報預繳納稅(shuì)申報表填寫錯誤的處理方(fāng)法有:
1、在(zài)申報期範圍內報錯的,且未(wèi)清繳稅款的。可以重新申報(bào);
2、過了申報期,發現有誤(wù),且(qiě)清繳稅款的,需要攜帶稅務登記證、經辦人身份證明、蓋(gài)有公章的正確的企業所得稅納稅申報表到(dào)稅局(jú)前台申請重報(bào)。
企(qǐ)業所得(dé)稅季報(A類)表如何填報?
按損益表計算的填(tián),填企業所得稅季報(A類)表中的利潤總額的本期金額和累計金額。每次打開界麵,利潤總額的累積金額(é)那欄總會自動有(yǒu)個數據(jù),是損益表自動過去的。
每個季度申報,都隻需要填上上麵所(suǒ)說的那2個數據就可以了(le)。
季度的利潤總額的本期金額=3月份損益表利(lì)潤(rùn)總額的本年累計數。
季度的利潤總額(é)的累計金額同上。
季度的利(lì)潤總額的本期金額=6月份損益表利潤總額的本年累計數-上(shàng)季本年累計數。
季度的利潤總額的(de)累計金額=6月份損益表利潤總額的本年累計數(shù)。
對企業所得稅的繳納有諸多(duō)問題,比(bǐ)如這個關於企(qǐ)業所(suǒ)得稅a類季報沒(méi)有申報有關問題就是如此,數豆子推薦大家閱讀本文。
使用《中華(huá)人民共和(hé)國企業所得稅月(季(jì))度預繳納稅申報表(A類,2018年版)》進行月度、季度預繳申報和(hé)年度匯算清繳申報。擴展資料:填寫企業所得稅季報注意事項:第(dì)42行和...
在(zài)第四季度申報時修改,按你說的方法可以,但累計數要與你(nǐ)最終(zhōng)數據一致。表中無邏輯...利潤總額(é)就可以了(le)。稅金、費用不需填寫,利潤額(é)是扣除稅金(jīn)、費用後的利潤。A類中的...
你搞錯了,認真看一下填表說明:利潤總額就是1月1日至期末的數。也就是-9800,這樣就不會產生所得稅了。
本(běn)年度(dù)累計數。企業所得稅的(de)申報、繳納方式與該納稅人是否屬(shǔ)於小規模納稅人沒有必然聯係(xì)。小規(guī)模納稅人和一般納稅人是(shì)增(zēng)值稅的概念。在企業所得稅和居民企業的概(gài)念...
申報企業所得稅季報表時A類表,營業收入填到了營業成本裏怎麽辦?------如果未提交或申報,可(kě)以修改或作廢重填;如果(guǒ)已申報,可以根據申報(bào)係統平台,選擇申請作廢(fèi)或與專管員溝(gōu)...
你是說的去國稅手工申報嗎?如果是的話不需(xū)要下載軟件,隻需去國稅網站上載企業所得稅季報表A類申報表就可以了。
給你填(tián)寫(xiě)了一(yī)份,你在把“累計(jì)金額”欄數據填寫上就行了。累計金額數據按1--9月份合計(jì)數填寫。附件:企業所得(dé)稅納稅申報表A類1.xls
填企業所得稅季報(A類)表中的利(lì)潤(rùn)總額的本期(qī)金額和累計金額(é)。每次打開界麵,利潤總額的累積金額那欄總會自動有個數據,是損益表自動過去的。每個季度申報(bào),都隻需要填(tián)...
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