您當前所有(yǒu)位置:首頁 > 代理記賬 > 會計實操

​封賬後發票怎麽處理(滯留發票怎麽處理)

作(zuò)者:企業好幫手
時間:2022-05-25 01:43:15  瀏覽量:
[ 企業好幫手(shǒu)導讀 ] 封賬後(hòu)發票怎麽處理1、發票開具時間本應按照《中華人民共和國(guó)發票管理辦(bàn)法》規(guī)定的時間開具;如果你未按(àn)規定時間開具,就屬於發票違規了;2、特殊情況可以(yǐ)開具,但開具日期隻能是現在的實際日期,如果(guǒ)是增值稅專用發票、增值稅普通發票及目前的網絡版各種新版普通發票,開具(jù)時間你是不能改變的;即使是手工版,你有開具以前時間的可(kě)能,但你也不能變通(tōng)處理;發票(piào)補開具後如果涉及增值稅等(děng)

封賬後發票怎麽處理

1、發票開具時間本應按照《中華人民共和國(guó)發票(piào)管理辦法》規定的時間開具;如果你未按規定(dìng)時間開具,就屬於發票(piào)違規了;

2、特殊情況可以開具,但開具日期隻能是(shì)現在(zài)的實際日期,如果(guǒ)是增(zēng)值稅專用發票、增值稅普通(tōng)發票及目前的網絡版各種新版普通發票,開具時間你是不能改(gǎi)變的;即使是手工版,你有開具以前時間的可能,但你也不(bú)能變通處(chù)理;發票補開具後如果涉及增值稅等,處理起來比較煩(fán)瑣,賬務處(chù)理最好按注(zhù)冊會(huì)計師審計的期後(hòu)事項、會計的資產負債(zhài)表日後事項、會計差錯更正等(děng)方法進行會計處理,但(dàn)涉(shè)及所(suǒ)得稅申報(bào)事項請在5月31日前進行納稅調整.

月底財務結賬需要提(tí)前封賬(zhàng)嗎?

封賬是指(zhǐ)月底結賬,核對無誤後就不能再動(dòng)了(即封賬),即封賬就不(bú)能(néng)再(zài)動封賬前數(shù)據,要想修改,應先(xiān)撤消封賬,然後再修改,改好(hǎo)後再(zài)封賬.

月末結賬與年末(mò)結(jié)賬劃線,財政部關於(yú)印發《會(huì)計基礎工作規範》的通知(財會字[1996]19號(hào))作出了規範(fàn),具體規(guī)定如下(xià):

第六十四條各單位應當按照規定定期結帳.

(一)結帳前,必須將本期內所發(fā)生的(de)各項經濟業務全部登記入帳.

(二)結帳時,應當結出每個(gè)帳戶的期末餘額.需要結出當月發生額的,應當(dāng)在摘要欄內注明"本月合計"字樣,並在下麵(miàn)通(tōng)欄劃單紅線.需要結出本年累計發生額的,應當在摘要欄內注(zhù)明"本(běn)年累計"字樣,並在下麵通欄劃單紅線;12月末的"本(běn)年累計"就是全年累計(jì)發生額.全年累計發生額下麵應當通欄劃雙紅線.年度(dù)終了結帳時,所(suǒ)有總帳帳戶都應當結出全年發生額和(hé)年末餘額(é).

(三)年度終了,要把各帳戶(hù)的餘額結轉到下一會計年度,並在摘要欄注明"結轉下年"字樣(yàng);在下一會計年度新建有(yǒu)關會計帳簿的第一行(háng)餘額欄內(nèi)填(tián)寫(xiě)上年結轉的餘額,並在摘要欄注明"上年結轉"字樣.

封賬後發票(piào)怎麽處理?期末封賬之後,不能(néng)再修改(gǎi)之前的數據、發票信息等(děng),具體的規定(dìng),請參考我們上麵的文章,如果對稅務和會計上的其他問題感興趣,可(kě)以關注(zhù)我們網站的信息(xī).本網站(zhàn)專注財稅知識(shí)的分析,請持(chí)續關注.

網(wǎng)友對​封賬(zhàng)後發票怎麽處理的(de)相關評論

網友:用戶4315146032751

  能。所謂封賬,是企業自己設定(dìng)的,為了有充裕的時間統(tǒng)計核算,當月發票應該在當月記賬,所(suǒ)以應該(gāi)給予報(bào)銷。

16:24:15前回答 已被97462人點讚
網(wǎng)友:青年(nián)汽車888

  可以開發票的,財務結賬係統和開票係統是兩(liǎng)個(gè)獨立的操作軟(ruǎn)件,不衝(chōng)突,不(bú)過公司為了(le)實現年(nián)終決算順(shùn)利快(kuài)速,為(wéi)避(bì)免臨時增加業務,故暫停開票。很(hěn)多公司都是這樣做的。

3:31:57前回答 已被94552人點讚
網友:東頭文化(huà)傳播

  下個月做(zuò)賬補記這張已認證未做賬的發(fā)票,正常做就行,對公司沒什麽損失!

2:39:53前回答 已被11689人點讚
網友:仁者(zhě)之道

  就把帳做在這個月也沒什(shí)麽不妥呀,隻要入賬時間不在發票開具(jù)時(shí)間之(zhī)前都是合理的(de)。

8:6:34前回(huí)答 已被21543人點讚
網友:手機用戶24200786993

  帳做月沒妥呀要入賬間發票具間前都合理

2:41:28前回答 已被71492人點讚
網友(yǒu):用戶人生贏家

  發票實際到賬為準。依照(zhào)增值稅(shuì)抵扣的相關規定,2017年已(yǐ)論證沒抵扣完畢的留(liú)抵(dǐ)進項稅(shuì)額(é)可以在2018年繼續使用,2018年收到的進項發票(piào)不能算作2017年的(de)財稅賬(zhàng)務處理。

19:54:44前回答(dá) 已被16683人點讚
網友:Bubble0135

  學校的賬開封後,就可報銷。一般是月底查賬,下個月就可報銷(xiāo)。

13:38:19前回答 已被15943人點讚
網友(yǒu):小鵬啊00

  

23:22:11前回答 已被95478人(rén)點讚(zàn)
網友:柒迦True

  

23:52:21前(qián)回答 已被16351人點讚
  • 上一篇:​企業所得稅營業收入包括哪些(企業所得(dé)稅營業收入(rù)包括哪些)
  • 下一篇:​出售固定資產(chǎn)淨收益計入什麽科目(出售固定資產淨收益計(jì)入什麽科(kē)目)
  • 相關文章

      無(wú)相關信息
    • 北京代辦公司(sī)注冊(cè)的頭像
      北京代辦公司(sī)注冊

      注冊時間:18-12-31

    • 企業(yè)好幫手的頭像
      企業好(hǎo)幫手(shǒu)

      注冊時間:19-01-27

    • 企業ISO認證的頭像
      企業ISO認證

      注冊時間:20-12-22


    意見(jiàn)反(fǎn)饋
    意見反饋
    返回頂部
    '); })(); 久久久久久 一区丨日韩中文字幕在线免费观看丨美国一级天天操夜夜操丨人人色人人干丨伊人干88综合网丨99精品国产免费观看视频 99精品国产免费观看丨久久不卡高清一区丨日日干