一是審計整改督(dū)促機製進一(yī)步完善。10月上旬(xún),市委(wěi)審計委員會出台了《關於(yú)加強審計整改(gǎi)的規定(dìng)》,從審計整改的責任和內容、審計整改(gǎi)檢查、審計整改(gǎi)聯動、審計成果運(yùn)用等方麵作出了具體規定,加大了全市審計整改的剛性約(yuē)束(shù)力度。市人大常委會明確財(cái)經委牽頭,會同市監委、市審計局(jú)等部門組成了督查小組,對2018年度市本級預算執行(háng)和其他財(cái)政收(shōu)支審計查出問(wèn)題(tí)整改責任單(dān)位開展專項督查(chá),全力推進審計整改工作落實。
二是(shì)責任單位整改(gǎi)措施進一步強化。審計整改責任單位主要負責人親自抓審計整(zhěng)改工作,領導班(bān)子專題研究討論,及時研究製定審計(jì)整改方案,明(míng)確整改要求、責任(rèn)人員(yuán)和整改時限,建立(lì)整改台賬,逐條逐項(xiàng)整改銷號(hào)。
三是整改問責力度進一步加大。市紀委監委及(jí)有關職能部門針對審計移送的19件問題線索,加大(dà)了查處和追責問責力度,嚴格實行銷號管理,逐一追責問責到位。
四是審計整改效果進一步提升。本次預算執行和財政(zhèng)收(shōu)支審(shěn)計80%以上的問題得到了及時糾正,其他因(yīn)客觀原因暫未整改到(dào)位的問題正在持續整改。審(shěn)計和審計整改檢查後,被審計單位進一步增強了法紀法規意識,加強了廉政風險、責任(rèn)風險防控。有的單位對標現(xiàn)行政(zhèng)策、法律、法規、製度等相關(guān)要求,重新修訂和完善(shàn)管理製度,不斷提高預算執(zhí)行(háng)和財務管理水平,進一步規範公共權力運行,力求從根本上杜絕違紀(jì)違規問題發生。
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