如何(hé)計(jì)算公司需要準備多少(shǎo)進項票,經常有小(xiǎo)夥伴遇(yù)到這(zhè)個問題,下麵由數豆子為大家整理相關內容(róng),一起來看看吧(ba)。
為了應付稅務(wù),就得按稅務機(jī)關提供的你公(gōng)司行業平均增值稅稅負繳納增(zēng)值稅。並且盡量均勻按月繳納。所以打(dǎ)個比方,如果你公司月銷(xiāo)售額是(shì)100萬,行業平均增(zēng)值稅(shuì)稅負是3%,那麽100萬的銷售(shòu)就要繳納3萬元增值稅。
計算、1000000的銷售金(jīn)額的銷項稅是(shì)170000,估計要交30000左右的增值稅,
170000-30000=140000,那麽(me)進項稅的(de)稅額就要140000作(zuò)為抵扣(kòu)
進項稅發票金額=140000/0.17=823529.41,也就是(shì)要823529.41左右發票(piào)金額的進項稅。
應交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅=170000-140000=30000
小規模代開普票進項票如何做賬?
小規模增(zēng)值稅納稅人(rén)不存在給對方開專票了,自己就可以抵扣專票的說法(fǎ)。增值稅按照征收率計稅(shuì),相對於(yú)一般納稅(shuì)人17%,11%,13%,11%,6%,0%五檔稅率。小規(guī)模納(nà)稅(shuì)人按(àn)照征收率已經是特殊考慮了,所以不管(guǎn)你開啥票你都不能抵扣進項。也(yě)就(jiù)是你給(gěi)別人開專票可以,別人可以抵扣3%。但是你自己不能抵(dǐ)扣(kòu)。
比如,是預提本月工資(zī)、福利費。
借:管理費用(yòng)----工資
銷售費用----工資
貸:應付工資(zī)
借:管理費用----福利費
銷售費用----福利費
貸:應付(fù)福利費(fèi)工(gōng)資總額
小規模納稅人進項稅額不得抵扣。你應當價稅合(hé)計(jì)計入存貨成本
借:原材料或庫存商品
貸:銀(yín)行(háng)存款或庫存現金
之前你是月銷售額未超過2萬元,免稅。
計提時
借:銀行存款等科目
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
免稅
借:應交稅費-應交增值稅
貸(dài):營業外收入-政(zhèng)府補(bǔ)貼收入
如何計算(suàn)公司(sī)需要準備多少(shǎo)進項票?整體上來說,其(qí)實小規模納稅人不管給別人代開什麽類型的發票都是不可以進行抵扣的,別人可以抵扣3%的稅率。但(dàn)是小規模納稅人是不能代開專票的(de)。所(suǒ)以關(guān)於(yú)小規模納稅人代開發(fā)票的資料如果你看完上文後不是很明白的話,那麽(me)你就(jiù)來數豆子網吧。這裏有專業的(de)老(lǎo)師給你解答。
計(jì)算銷(xiāo)售收入200000元(不含稅)應交增值稅200000×3%=6000(需多少%稅負(fù)率就...公式所需進項稅額=(不含稅銷售收入×0.17)-(不含稅銷售收入×稅負率(lǜ))當月需要開...
你需要13529.91的進項稅額(按10萬計算),其含稅發票額(é)為93117.62,你交國稅為1000元
增值稅應抵扣進項稅額測(cè)算表序號含稅銷售額稅率不含稅銷售額銷項稅(shuì)額稅負率應抵扣進項(xiàng)稅額11400000.0017.00%1196581.20203418.803.00%167521.37應交...
計算一個月需要多少的進項稅(shuì)來抵扣(kòu)比如說開20萬的票還有(yǒu)收入乘以稅賦(fù):企業要求的稅負是(shì)3%不含稅收入=200000/1.17=170940.17銷(xiāo)項稅額=170940.17*0.17=29059.8...
先算出需要開發票金額和稅額,然後再根據(jù)金額和稅負率計算出(chū)需要繳多少稅款,然後用開發(fā)票金額(é)減要交的稅款(kuǎn),就是需要的進(jìn)項稅款。
一、先確定當月大概要開多少票(到最後一二(èr)天再精確計算),然後算出當月預計要繳納多少增值稅,最後倒算出需認證的發票。可以根據開具銷項稅額來計算需要認證多少進項發...
假如企業要求的稅負(fù)是3%不含稅收入=200000/1.17=170940.17銷項稅額=170940.17*0.17=29059.83稅負應(yīng)納增值稅(shuì)=170940.17*0.03=5128.21從而,進項稅(shuì)額=29059.83...
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