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多繳的企(qǐ)業所(suǒ)得稅下年度可(kě)抵繳(jiǎo)嗎(上年多(duō)繳的企業所得稅填(tián)在哪行)

作者:企業好幫手
時間:2022-06-15 14:06:11  瀏覽(lǎn)量:
[ 企業(yè)好(hǎo)幫(bāng)手導(dǎo)讀 ] 多繳(jiǎo)的企業所得稅(shuì)下年度(dù)可抵繳嗎,經常有小夥伴遇到(dào)這個問題,下麵由(yóu)數豆子(zǐ)為大家整理相關內容,一起來看看吧。多繳的企業所得稅(shuì)下年度可抵繳嗎?以前年度多(duō)繳的所得稅額不(bú)退稅而(ér)自願抵減的,應在年中季度申報(第16行)預繳時抵減,在年度匯算清(qīng)繳納稅申報時將抵減額在主表第41行填寫。相關規定:國家稅務總(zǒng)局《企業所得稅匯算清繳管(guǎn)理辦法》(國稅發(fā)〔2

多繳的企業(yè)所得稅下年度(dù)可抵(dǐ)繳嗎,經常有小夥伴遇到這個問題,下麵由數豆子為(wéi)大家整理(lǐ)相關內容,一起來看看吧。

多繳的企業所得稅下年度可抵繳嗎(ma)?

以(yǐ)前年度(dù)多繳(jiǎo)的所(suǒ)得稅額不退稅而自願抵減的,應在年中季度申報(bào)(第16行)預繳時抵減,在年度匯算清繳納稅申(shēn)報時(shí)將抵減額在主表第(dì)41行填寫。

相關規定(dìng):

國家稅務總局《企業所(suǒ)得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發〔2009〕79號)第十一(yī)條(tiáo)"納稅人在納稅年度內預繳企業(yè)所(suǒ)得稅稅(shuì)款少於應繳企業(yè)所得稅稅款的,應在匯算清繳期內結清應補繳的企業所得稅稅款;預繳稅款超過應納稅款的(de),主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同(tóng)意後(hòu)抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款。"

補繳稅款都需要繳納滯納金嗎?

答:不(bú)是所有的補繳稅款(kuǎn)都需要繳納滯納金。

《中華人民共和國稅收征(zhēng)收管理法》第三十二條規定:納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的,稅務機關除責令限期繳納外,從滯納稅款之(zhī)日(rì)起,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金(jīn)。

《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實施細(xì)則》第七十五條規定(dìng):稅收征管(guǎn)法第三十二條規(guī)定的加收滯納金的起止時(shí)間,為(wéi)法律、行政法規規定(dìng)或者稅務機關依照法律、行政法規的(de)規定確定的稅款繳納期限屆滿次日起至納稅人、扣繳義務人實際或者解繳稅款之日止。

多繳(jiǎo)企業所得稅下年度可抵繳嗎(ma)?文中已(yǐ)作出詳細的(de)解答,相信通過對上文的閱(yuè)讀(dú),你也一定有所了解了(le),若還還有不懂的地方,可以關注數豆子網,與窗口老會計取得聯係!

網友對多繳的企(qǐ)業所得稅下(xià)年(nián)度可(kě)抵繳嗎的相關評論

網友:水流(liú)清澈見底(dǐ)

  應在匯算清繳期內結清應補繳(jiǎo)的企業所得稅稅款;預繳稅款超過應納稅款的,主管稅(shuì)務機關(guān)應及時按有關(guān)規定辦理退稅,或者經納稅人同(tóng)意後(hòu)抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款。...

12:39:34前(qián)回答 已被(bèi)76272人點讚
網友:豆小包愛吃魚

  多(duō)交所得稅(shuì)金,隻能申請退款吧(ba),不過最好不要申請,提(tí)審請便可能會被查(chá)賬

24:6:1前回答 已(yǐ)被34934人點讚(zàn)
網友:Cadillac 凱迪拉克888

  多交所(suǒ)得稅金(jīn),隻能申(shēn)請退款吧,不過最(zuì)好不要申(shēn)請,提審(shěn)請就可能會被查賬

6:24:28前回答 已被96699人點讚
網友:雨滴家V忘我(wǒ)

  小微企業所得稅多繳,一般在(zài)下年度申請退回溢繳的企業所得稅(shuì)。

10:42:15前回答 已(yǐ)被23843人點(diǎn)讚(zàn)
網友:開開心心每一天0327

  79號)第十一條之規定,納稅人在納稅年度內預繳企業所得稅稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關(guān)規定辦(bàn)理退稅,或者經納稅人(rén)同意後抵繳其下一年度應繳企(qǐ)業所得稅...

7:22:39前回答 已被24942人點讚
網友:今夜早點睡x

  

17:31:42前回答 已被23342人點讚(zàn)
網友(yǒu):ID是個什麽東西

  09年少交這部分稅金(jīn)就可以了。比如2009.04月應交稅金24萬(wàn)元。實(shí)際繳納20萬元。在以前年度多交地方填寫“以前多繳納4萬元”。

19:37:4前回答 已被33156人點讚
網(wǎng)友(yǒu):神回複(fù)-官方認證

  上年度多(duō)繳所得稅今年部分抵繳,賬務(wù)上(shàng)不(bú)需要進行處理的。因為上年納稅時的已經記入了“應交稅費——應交企業所得稅”的借方了。即:借:應交稅費——應交企業所得稅貸...

20:5:29前(qián)回答 已被47293人點讚
網友:企慧網:免費注冊(cè)公司

  

4:9:11前回答 已(yǐ)被66511人點讚
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