報銷(xiāo)餐費的收據能入外賬嗎(ma),最近很多小夥伴關注這個問題,下麵由數豆子為大家整理相關內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
如果是押金(jīn)的收(shōu)據就做其他(tā)應收款。
如果是費用(yòng)類的收據不(bú)能直接入費用,而(ér)要等(děng)正式發票收到才能記入費用。
報銷(xiāo):可根據公司自己的流程(chéng)製度(dù)來(lái)規範。是公司真(zhēn)實發生(shēng)的,就可以報銷。
報銷和做賬是兩回事。
收據放內帳,外帳就不要做了。納(nà)稅調整也(yě)不好看的。
建議外帳(zhàng)就做些有發票的費用。
票記外帳中,收據和票的複印件(jiàn)記內帳。
內帳可以用收據,外帳用收據須進項(xiàng)納稅調整。
借;管理費用/銷售費用等
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:現金
借:管理費用----福利費(fèi)
貸:現金
借:管理費用----福利費
貸:現金
借(jiè):銷售(shòu)費用----車費(fèi)(出租車的票子)
貸:現金
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報銷餐費的摘要
發票是正規的(de)定額發票,沒有(yǒu)蓋(gài)飯(fàn)店的財務章,如果(guǒ)蓋了飯店的公章也可以下賬的;如果根本就沒有蓋章,要拿回去補上,才可以(yǐ)下帳的沒有章的發票視同白條怎麽辨別發票真偽...
出差人員如果在外地去的(de)餐費發票,一般情況是和出差發生(shēng)的其他費用一起報銷的,如(rú)果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用(yòng),如果是其他部(bù)門的計入管理費用。具體分錄為:...
那個是在內賬(zhàng)裏用用,不能入外(wài)賬的,否(fǒu)則以後查到了麻煩(fán)死了,建(jiàn)議(yì)你和你老板商量一下,對於收不回的錢,以管理費用(報(bào)銷的餐費發票、交通(tōng)費、住宿費、辦公費等)來衝抵(dǐ),別的...
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