支付預付貨(huò)款未收到發票怎麽做賬,經常有小夥伴遇到這個問題,下麵由數豆子為大家整理相關內容,一起來(lái)看看吧。
借:預付賬款
貸:銀行存款(kuǎn)
如果是房租等,如下:
借:其他應收款
貸:銀行存款
等發票到(dào)後,借(jiè)記相應科目,貸記其他應收款。
如果是費用類支出(chū)(製(zhì)造費用、管理費用、營業費用等),暫不記賬,先記在備查賬戶,等票到了再登記(jì)。
借(jiè):預付賬款(或(huò)應付賬(zhàng)款)-XX供應商
貸:銀行存款(或現金等相關科目(mù))
貨到票未到,月(yuè)底進行暫估、次月初對暫估衝回。
月底暫估(gū):
借:庫(kù)存(cún)商品(或原材料)
貸:應付(fù)賬款-暫估應付賬款(不(bú)含稅金額)
收到發(fā)票當月,月初衝回暫估後:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款(或應付賬款)
以上就是對於支付(fù)預付(fù)貨款未收到發票時應該怎麽做賬(zhàng)的相(xiàng)關問題,對此大家若還有疑問,歡迎向(xiàng)數豆子的答疑老師提問,免費在線針對(duì)性為你解答,本文由數豆子小編為大家提供(gòng)參考。
對公賬戶付了貨款,但是對方沒開發票,企業可以通(tōng)過預付賬款或者應付賬款借方進行賬務處理,等收到發票後衝銷已(yǐ)做科目即可。
預收(shōu)款(kuǎn)按照權(quán)責發生製原則(zé),會計上不能確認收入,也沒有發生納稅義務。但如果開了票,就發生了增值稅納稅義務,你公司開具發票後,做如下分錄:借:銀行存款貸:應交稅費-應...
你現在還(hái)不能夠(gòu)直接報銷(xiāo)的.你目前還得(dé)通(tōng)過預付賬(zhàng)款來核算(suàn).借;預付賬款貸:銀行存款等發票來的時候借(jiè):固定資產貸:預付賬(zhàng)款.
1、預付款借:預付賬款貸:銀行存款2、收到發票借:庫存商品或原材(cái)料貸:預付賬款
支付餘款的(de)會計分錄:借:預付賬款貸(dài):銀行存款收到付款總額的發(fā)票時(shí),會計分錄為:借:原材料應交稅費/應交增值稅(shuì)/進...
分兩步處理:1、支付(fù)設備款但未收到發票,做賬會(huì)計分錄如下:借:預付賬款-預付設備款貸:銀行存款2、當設備發票回來(lái)後,做賬會計分錄如下:借:固定資產應交稅費-應交增...
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