應交(jiāo)增值(zhí)稅進項稅餘額結轉(zhuǎn),財務(wù)人員經常會遇(yù)到(dào)此類問題,下麵由數豆子為(wéi)大家整理(lǐ)相關內容,一起來看看吧。
應交稅費-應繳增值(zhí)稅-進項轉出是有貸方餘額的,就跟銷項稅金(jīn)一樣,月末是根據銷項稅金+進項轉出-進項稅金計算出本期應繳增值稅。
這個是(shì)三級科(kē)目,不需要作分錄,最後隻要計(jì)算(suàn)出應繳稅金
借:應交稅(shuì)金-應繳增值(zhí)稅(shuì)XXX
貸:銀行存款XXX
應交稅金-應繳增值稅這個科目就沒有餘額了。
一般納稅人
(1)生產(chǎn)貨(huò)物或者提供應稅勞(láo)務的納稅人(rén),以及以生產(chǎn)貨物或者提供(gòng)應稅(shuì)勞務為(wéi)主(即納稅人的貨物生產或者(zhě)提供應稅勞務的(de)年銷售額占應稅銷售額的比重(chóng)在50%以上)並兼營貨物批發或者零售的納稅人,年應稅銷(xiāo)售額超過50萬的;
(2)從事(shì)貨物批發或者零售經營,年應(yīng)稅銷(xiāo)售額超過80萬元的。
小規模納(nà)稅(shuì)人
(1)從事貨(huò)物生產或者提供應稅勞務的(de)納稅人,以及從事貨物生產或者提供應稅勞務為主(即(jí)納稅人的貨物生(shēng)產或者提供勞(láo)務的年銷售額占年應稅銷售額的比(bǐ)重在50%以上),並兼營貨物批(pī)發或者零售的納稅(shuì)人,年(nián)應征增值稅銷售(shòu)額(簡稱應稅銷售額)在50萬元以下(含本數)的。
(2)除上述規定以外的納(nà)稅人,年應稅銷售額在80萬元以下(含本數)。
好了,關於上述“應交增值稅進項稅餘額結轉”的問題,不知道(dào)大家對答案是否滿意呢?一般納稅人在繳納稅(shuì)款的時候都是可以抵扣(kòu)其進項稅額(é)的。如果(guǒ)大家在學習上還有什麽不太懂(dǒng)的問題,歡迎大家在線谘詢我們數豆子的小編(biān)哦!
應交(jiāo)增值稅——進項稅額轉出(chū)借:應交稅金——應交增值稅——未交增值稅貸:應交稅金——應交增值稅——進項稅額此時,銷項稅額、進項稅額、進項稅額(é)轉出無餘額,未交稅金...
你(nǐ)的帳未(wèi)做(zuò)平哦,應交稅金-應交增值稅(shuì)是一個明細科目,年(nián)底結轉(zhuǎn)的是銷項稅額貸方餘額減去(qù)進項稅金借方餘額,再(zài)減去已交稅金借方餘額後實(shí)際應為零。如果是負數,表示企業有...
應交增(zēng)值稅(進項稅)、(銷項稅)等三級科目,平(píng)時不要結轉,但是年底需要結轉。結轉方式...借方餘額:則隻留進項稅餘額到下年抵扣(kòu),其他明細結平。見表3.表3借方餘(yú)額賬務處理表...
結轉到未交增值稅科目裏,年末這些進項、銷項、進項稅(shuì)轉出科目是(shì)沒有餘額的(de)。2、月末把當月所有進(jìn)項、進項轉出、銷項稅額全部轉入應交稅費/應交增值稅(shuì)/未交增值稅科目(mù)...
(五)“應交(jiāo)稅金—應交增值稅”科目的期末借方餘額反映尚未抵扣的進項稅(shuì)額,貸(dài)方無餘額。(六(liù))“應交(jiāo)稅金—未交增值稅”科目的期末借方餘額反(fǎn)映多繳(jiǎo)的增(zēng)值稅,貸方餘額反...
結轉後,“應交(jiāo)稅費—應交增值稅”明細科目的(de)月末餘額應為0;如果有留底稅額,“應交稅費—應交增值稅”明細科目的月末餘額應為留底(dǐ)稅額。進項稅轉出是在“應交稅費—...
第一(yī)個分錄應該是月末結帳時(shí),“應交稅金-應交增值稅”為貸(dài)方餘額,是本月月末的應交增值稅(shuì),處理正確(què)。第二個分錄應該是月中預交增值稅的分錄,處理也是正確的。本月應...
轉(zhuǎn)出未交(jiāo)增值稅、進項(xiàng)稅額轉出等轉至進項稅,應(yīng)交增值稅——應交稅金——進項稅額有借(jiè)方餘額,就是留底金(jīn)額,為第二年的年初(chū)未抵扣數(shù)結轉分錄:1、結轉進項稅額:
進(jìn)項稅留抵可結轉到應交稅(shuì)費——未交(jiāo)交增值稅借方;下年(nián)可遞減銷項稅
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