紅字進項發票申報表如何填寫,經常有小夥伴(bàn)遇到這(zhè)個問題,下麵由數豆子為大家整理相(xiàng)關內(nèi)容,一起來看(kàn)看吧。
開(kāi)具紅字發票後(hòu)一(yī)般要開對應(yīng)正確的(de)藍字(zì)發票,一正一負抵(dǐ)消了,不用管,其它的(de)正常報,附表不體現,主表(biǎo)也就沒有。發票(piào)量大的企業經常有紅字發票,注意了。
負數發票不必(bì)單獨申報,在(zài)申報時,隻需按抵減本月銷項正數後的餘額填列即可。
是的,沒錯。其實你每月在防偽稅控開票機上打印出的五張報(bào)表中,已經反映了本期開(kāi)具(jù)負數發票的情況(kuàng),所以你在填寫申報表時就需(xū)要在(zài)單(dān)獨列示,直接按(àn)實際銷項稅額填寫。
1、對於使用(yòng)稅控(kòng)發票開票軟(ruǎn)件的納(nà)稅人,點擊“發票管理(lǐ)/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開”菜單欄,在彈出的界麵上填開信息表(biǎo),通過網絡上傳至(zhì)主管稅務機(jī)關進行審核,或者(zhě)導出XML文件拷(kǎo)貝到U盤裏提交主管稅務機關(guān)審核。
2、對於未使用稅控發票開票軟件的納稅人,需要到辦稅服務大廳填寫紙(zhǐ)質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》,提交主管稅務機關審核。
紅字進項(xiàng)發票申報表(biǎo)如何填寫為數豆子(zǐ)整理,本文說的有些細鎖,但不少內容就是這樣的,你不(bú)看(kàn)就不知道,看了就覺得超級簡單(dān),歡迎(yíng)下載APP,深入學習課程。
跨月紅字稅務如何填申報表
紅字進項發票申報表方法,本月開具紅字發票按照增值稅發票匯總表上的金額(é)和稅額,填寫(xiě)增值稅納(nà)稅(shuì)申報表就可以(yǐ)了。如果開具紅字發(fā)票出現了(le)負數,一樣按照增值稅發票匯總表...
1、在增值稅附表(二)中:“二、進項稅額轉出”——21列“紅字(zì)專用發票通知單注明的進項(xiàng)稅額”一欄中填列紅字發票的增(zēng)值(zhí)稅稅額。?2、增值稅是以商(shāng)品(含應稅勞務)在(zài)流...
您好!我是國稅工作人(rén)員。很高興為您解答!開具紅字發(fā)票通常是銷貨方申請的,通知單由國稅機關(guān)開給銷貨(huò)方(開票方)。購貨方憑原發票認證抵扣,若已(yǐ)認證抵扣,則應做進項轉...
開(kāi)具紅字發票後填寫申報表:在進(jìn)項稅那(nà)張(zhāng)報(bào)表中紅字發票進項稅轉出一欄。
按應交稅金——應繳增值稅——銷項稅額的餘額填列,因為你開具紅字發票時應作(zuò)銷項負數的(de)分錄。
附(fù)表二進項稅稅額明細,14-23欄看符合哪個欄位就填哪個,找不(bú)到符合的欄位就統一(yī)填到23欄!
購貨方申請的紅字(zì)發(fā)票通知單(dān)在報稅時在納稅申報表表二--進項稅額轉出--紅字發(fā)票通(tōng)知...進(jìn)項稅額轉出,這月隻做帳務處理就(jiù)行(háng)了。申報時在附表二進項稅額轉出處填(tián)寫(xiě)...
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