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一般納稅人賬務處(chù)理會計分錄(一般納稅人稅賬務處理)

作者(zhě):企業好幫手
時間:2022-06-07 20:09:07  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 一般納稅人賬務處理(lǐ)會計分錄,關於這(zhè)個內容,數豆子整理如下資料。一般納稅人賬務處理會計分錄隻要在月末時把當月所有進項、進項轉出、銷(xiāo)項稅額全(quán)部轉入應交稅費/應交增值稅/未交增值稅科目裏,這樣就可以體現當月(yuè)需要繳納多少增值稅了。會計分(fèn)錄為:借:應交稅費/應交增值稅/未(wèi)交(jiāo)增(zēng)值(zhí)稅貸(dài):應交稅費/應交增值稅/進項稅額借:應交稅費/應交增

一般納稅人賬務處理會計(jì)分錄,關於這個內容(róng),數豆子整(zhěng)理如下資料(liào)。

一般納稅人賬務處理會計分錄

隻要在月末時把當月所有進項、進項(xiàng)轉(zhuǎn)出、銷項稅額全部轉入應交稅(shuì)費/應交增值稅/未(wèi)交增值(zhí)稅科(kē)目裏,這樣就可以體現當月需(xū)要繳納多少增值稅了。

會計分錄為:

借:應交稅費/應交(jiāo)增值(zhí)稅/未交增值稅

貸:應交稅費/應交增值稅/進(jìn)項稅額

借:應交稅費(fèi)/應交增值稅/銷項稅額

貸:應交(jiāo)稅(shuì)費/應交增值稅/未交增值稅

再把上月繳納的稅金也轉入未交增值稅裏,會計分錄為:

借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅

貸(dài):應交稅費/應交增值稅(shuì)/已(yǐ)交稅金

當月繳納當月增(zēng)值稅時(shí)會計分錄:

借:應交稅費/應交增值稅/已交(jiāo)稅金

貸:銀行存款

一般納稅人賬務(wù)處理流程怎麽做?

一般納稅人賬務處理(lǐ)流程(chéng):

1、根據出納轉過來的各(gè)種原始憑證進行審核(hé)審核(hé)無誤(wù)後,編製記賬憑證,

2、根據記(jì)賬憑證(zhèng)登記各種明細分類賬。

3、月末作計提、攤銷、結轉相關成(chéng)本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編製記賬憑證匯總表,根(gēn)據記賬憑證匯總表登記(jì)總帳。

4、結賬(zhàng)、對賬,做到賬證相符、賬(zhàng)賬相符(fú)、賬實相符。

5、編製會計報表,做到數字準確、內容完整,並進行分析說明

6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。

一般納稅人賬務處理會計分錄如何處理?綜合以上內容所述(shù),關於小編老師(shī)針對一般(bān)納稅人企業的賬務處理資料的介紹,詳細你們(men)都知(zhī)道會計(jì)分錄上則是可以通過(guò)應交稅費(fèi)的科目處理的(de),在本網(wǎng)站上還有很(hěn)多相關的(de)會計分錄資料還有很多,如(rú)果你們對此內容感興趣的話,都可以來本網站上找老師進行谘詢。

網友對一般納稅人賬務處理會計分錄的相關評論(lùn)

網(wǎng)友:RachelGZ154820445

  預交的時候借:應交稅(shuì)費--應交增值(zhí)稅---已交稅金(jīn)貸:銀行(háng)存款月末,銷項和進項(xiàng)相(xiàng)抵後,如果是貸方(fāng)餘(yú)額,說明是當期應交稅金,直(zhí)接(jiē)和借方已交稅金(jīn)相抵了,不需要做分錄。如果相...

19:47:2前回答(dá) 已(yǐ)被(bèi)75132人點讚(zàn)
網友:江淮之水

  借銀行(háng)存款/應收帳款等貸主營業務收入貸應交(jiāo)稅金-應(yīng)交增值稅小規模(mó)納稅人不能抵扣進項稅,所以之(zhī)後計提銷(xiāo)項稅的分(fèn)錄.

1:42:34前回答 已被66239人點讚
網友:易贏(yíng)直(zhí)播

  一般納稅人開出普通(tōng)發票,其賬務處(chù)理(lǐ)和專票是相同的,都是借(jiè)銀行存款等,貸(dài)主營(yíng)業務收(shōu)入和應交銷項稅等;發票對於(yú)銷售方(fāng)而言不(bú)區分(fèn)專票還是普票;對於購貨方而言區分,專票可...

4:47:6前回答 已被12733人點讚
網友:七月41009501

  不做賬(zhàng)務(wù)處理。11.應交(jiāo)稅金(1)增值稅①一般納稅人購(gòu)銷業務(略)②一般納稅人購入免...借:應交稅金-增-已交稅金貸:銀行存款注:若退回多交稅(shuì)款,用紅(hóng)字(zì)作相同(tóng)分錄予(yǔ)以衝銷;...

8:18:52前回答 已被75491人點讚
網友:洪水猛獸20

  會計分錄為:借:應(yīng)交(jiāo)稅費/應交增值稅/未交增值稅貸:應交稅費/應交增值稅/已交稅金當月繳納當月增值稅時會(huì)計分錄:借:應交稅費/應交增(zēng)值稅/已交稅...

24:26:46前回答 已(yǐ)被(bèi)34111人點讚
網友:鹿雲吖

  1、購進時:借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進(jìn)項稅額貸:庫存現金2、銷售時:借:銀行存款貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(é)貸:主營業(yè)務收入3、免稅處理時:借:應交稅...

18:10:22前回答 已被54157人(rén)點讚
網友:我愛狼(láng)牙218

  借:固定資產--某(mǒu)資產(chǎn)10000借:應交稅費-應交增值(zhí)稅---(進項稅額)1700貸:銀行存款11700收到發票沒有認證(zhèng)不可以入賬,下個(gè)月去(qù)認證,帳務一(yī)樣處理,增值稅發票認證期限自...

10:1:33前(qián)回答(dá) 已(yǐ)被99967人點讚
網友:用戶2616674345678

  給你提供一份營改增相關會計處理資料看看吧。附件:營改增相關會計處理(1).doc

20:4:33前回答 已被68993人點讚
網友:帝豪GL新能源888

  

5:55:10前回答 已被62835人點讚
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