內賬稅金計入管理費用,以(yǐ)下是數豆子整理的(de)內容。
內賬稅金計入管理費用稅費這(zhè)塊記到稅金及附加科目。
內帳隻需要記開進項時候所發生的費用,計入管理費用即可。
外賬(zhàng)計(jì)入管理費用科目的稅金包括:房產稅(shuì)、車船使用稅、土地使用稅、印花稅(俗稱"四小稅")
政策(cè)依據:《企業會計準則--應用指南》附錄設置了第6602號"管理費用"科目,規定:
本(běn)科目核(hé)算企業為組織和管理企(qǐ)業生產(chǎn)經營所發(fā)生的管理費用(yòng),包括企業在籌建期間內發生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司(sī)經費(包括行政管理部門職工工(gōng)資及福利費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦公費和差旅費(fèi)等)、工會經費、董事會費(包括董(dǒng)事會成(chéng)員津貼、會議費(fèi)和差旅費等)、聘請中介機構費、谘詢費(含顧問(wèn)費)、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、技術轉(zhuǎn)讓費(fèi)、礦產資源補償費、研究費用、排汙費等。
做外賬、內賬(zhàng)的企(qǐ)業的(de)一個大概流程(chéng):內賬核算是(shì)正著做的,就是根據平時(shí)的經濟業務一步步(bù)的做,到月底核算成本,結轉損益,算出利潤。
而外賬核算是倒著(zhe)做的(de),先要確定所得稅,所得稅每(měi)季度交一次,但每個月都要確定好利潤,這樣季度利潤才好控製。
然(rán)後再算出多少成本,其(qí)實外賬核算關鍵是要計算出成本數。
因(yīn)為收入是確定的,利潤(rùn)也是事先(xiān)確定好的,期間費用(yòng)也是根據全月有票的費用算出的,這樣出多少成本就成了(le)重中之(zhī)重。
其公式:利潤=營業收入-營業成本-營業稅金及附加-期間費用(管理費用,營業費用,財務費(fèi)用)。
內賬(zhàng)中已交的增值稅可以做到管理費用中嗎1、本月你的銷項稅額大於進項稅額,說明你要繳(jiǎo)納稅款,首先要作以下帳務處理:
借:應交(jiāo)稅金-應交增值稅
貸:應交稅金-應交增值稅(未交增值稅)
下月初繳稅時:
借:貸:應交稅金-應交增值(zhí)稅(未(wèi)交增值稅
貸:銀行存款
2、當銷(xiāo)項稅額大(dà)於進項稅額,則可(kě)不用賬務處理。可作為留抵稅金,在下月繼續(xù)抵扣(kòu)至(zhì)抵扣完為止(zhǐ)。
內賬稅金(jīn)計入管理費用,一般不計入管理費用,對於(yú)內賬,似乎沒什麽(me)人關(guān)係的,很多做過內賬的人也是如此認為,隻要是正規(guī)財務製度(dù),一旦按(àn)照這個來做,那沒事要多出(chū)一些麻煩(fán)的,有人將稅金(jīn)計入管(guǎn)理費用了,也(yě)是(shì)做內賬的,似乎沒有啥(shá)問題,你怎麽處理內賬的呢,歡迎在問答欄(lán)目討論。
與外(wài)帳(zhàng)處理一致,應交的增值稅計(jì)入應交稅費-未交增值稅,營業稅、城建稅、教育費附加計(jì)入營業稅金及附加,印花稅計入管理(lǐ)費用(yòng)。
也就是說,你本(běn)月需繳納增值稅款為2904.98元。不管是(shì)內賬還是外賬,都應該按此會...實際工作中,有很多小型(xíng)企業,稅務對其監(jiān)管是以(yǐ)發票來管理的,所以存在(zài)很多票外收入...
內帳嗎,籠統的計入(rù)“應交稅金”就行了,餘額轉入“管理費用”或經營費用(yòng)。
做內帳可以不設應交(jiāo)稅金這個科目,你可以(yǐ)開一個產品銷售稅金及附加科目,下(xià)設明細科目(mù)---增值稅金---教(jiāo)育(yù)附加等,按實際繳稅的憑證做記帳憑證就行了。
企業(yè)有些(xiē)稅(shuì)就該從管理費列支比如(rú)印花稅、房(fáng)產稅、土地稅、車船稅都屬於管理費的列支項目,在提(tí)取(qǔ)的時候,就(jiù)必須計入應交稅費,分錄如下:借:管理費用——各稅金子目...
除了印(yìn)花(huā)稅,車船稅等不可(kě)以在管理費用中反映稅金
是內賬可以直接(jiē)做到管理費用裏麵。建議內帳也要按套(tào)路做(zuò)賬,盡量按照會計(jì)準則來做賬(zhàng)。否則要是換了會計(jì),別人看不懂你的帳,會引起不(bú)必要的麻煩。內帳(zhàng)隻是不核算(suàn)稅金,報...
一(yī)般內帳不用區分進項銷項那(nà)些,進貨的含稅價直接做成本,銷售的含稅價直接做(zuò)收入,交的稅金直接入管理費用就可以了。
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