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審計範圍包括哪些內容(審(shěn)計種(zhǒng)類有哪(nǎ)些)

作者:企業好幫手
時間:2022-06-01 06:06:11  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀(dú) ] 審計範圍包括(kuò)哪些內容,以下是數(shù)豆子整(zhěng)理的內容。審計範圍包括哪些內(nèi)容(1)審計範圍包括恰當的審計程(chéng)序,審(shěn)計(jì)範圍是指為實現財務報表審計目標,注冊會計師根據審(shěn)計準則(zé)和職(zhí)業判斷實施的恰當的審(shěn)計程(chéng)序的總和。(2)審計人員依(yī)據對被審(shěn)計單位內部控(kòng)製係統的評價(jià)結果確(què)定審(shěn)計範圍,一般規律主要有以下幾點:1、將綜合性評(píng)價所認定的失去控製和控製薄(báo)弱的業務係統或業務環節,包

審(shěn)計範圍包括哪些內容,以下是數豆子整理的內容。

審(shěn)計範圍包括哪些內(nèi)容

(1)審計範圍包括恰當的審(shěn)計程序,審計範圍是指為實現財務報表審(shěn)計目標,注冊(cè)會計師根據審計準(zhǔn)則和職業判斷實施(shī)的恰當的審計程序的(de)總和。

(2)審計人員依據對被審(shěn)計單位內部控製係統的評價結果確定審計範圍,一般規(guī)律主要有以下幾點:

1、將(jiāng)綜合性(xìng)評價所(suǒ)認定的失去控製和控製薄(báo)弱的業(yè)務係統或業(yè)務環節,包括健全性評價認(rèn)為審計(jì)檢查監管成果不全(quán)或項目結論不明確的(de),以及符(fú)合性評價認為不執行或執行不力的係統和環節,列入審計範(fàn)圍。

2、將特定時間內未得到良好控製(zhì)的業務係統和業務環節,列(liè)入審計範圍。

3、固(gù)有風險較大的經濟業務(wù)。

什麽是審計範圍

審計範圍是指針對特定審計對(duì)象所開展的審計實踐活動在空間上所達到的廣度。在原(yuán)有審計中,審計範圍(wéi)要依據不同的審計對象和審計目標來確定。總的來看,審計範圍較狹窄,封閉。

審計範圍的確(què)定

審計人員依(yī)據對被審計單位內部控製係統的評價結果確定審計(jì)範圍,一般規律主(zhǔ)要有以下幾點:

1、將綜合性評價(jià)所認定(dìng)的失(shī)去控製(zhì)和控製薄弱的業務係統或業務環節,包括健全(quán)性評價認(rèn)為審計檢查監管成果不全或項目(mù)結論不明確的,以(yǐ)及符合性評價認為不執(zhí)行或(huò)執行不力的係統和環節,列入審(shěn)計範圍。

2、將特定(dìng)時間(jiān)內未得到良好控製的業務係統和業務環節,列入審計(jì)範圍。

3、固有風險較大(dà)的經(jīng)濟業務。

所以審計範圍包括哪些(xiē)內容?綜(zōng)上所述,審計範圍包括哪些內容的(de)問題小編已經為大家做出了詳細的解答,以(yǐ)及什麽是審計?什麽是審計範圍?審計範(fàn)圍的確定的相關問題小編也已經為(wéi)大家做(zuò)出了詳細的解答,此(cǐ)答案僅供(gòng)大家參考哦,希(xī)望能給大家帶一(yī)點幫助。

網友對審計範圍包括哪些內容的相關評(píng)論

網友:觀景大(dà)偵探

  審計人員依據對被審計單位內部控製係統(tǒng)的評價結果(guǒ)確定審計範圍,一般規(guī)律主要有以下(xià)幾點:1、將綜合性評價所認定的失去控製和(hé)控製(zhì)薄弱的業務係統或業務(wù)環節,包括健全性...

16:36:39前回答 已被49344人點讚
網友:原版7

  同是它也是是結(jié)合(hé)日常的財政財(cái)務收支(zhī)審計及經濟效益審計進(jìn)行的,並通過審計資料和信息的積累,為離(lí)任責任審計服務。環球青(qīng)藤友情提(tí)示:以上就是(shì)[審計範圍包括哪些(xiē)內容?...

19:25:37前回(huí)答 已被59534人點讚
網友:蔚來ES8888

  內部審計一般包括財務收支審計、經濟效益審計和經濟責任審計。一、財務收支審計財務收支審計一般的範圍比較局限,僅對公司機關各(gè)部門及所屬單位的財務收支的真實性、...

16:39:43前回答 已被31966人點讚
網友:Mars1267

  具體審計計劃比總體審計策略更加詳(xiáng)細,其內(nèi)容包括為獲取充分、適當的審計證據以將審計風險降至(zhì)可接受的低水平,項目組(zǔ)成員擬實施的審計程序的性質(zhì)、時(shí)間和範圍。

19:41:41前回答(dá) 已被79444人點讚
網友:hwc2020

  內部審(shěn)計(jì)一般包括財務收支審計、經濟效益審計和經濟責任審計。第一,財(cái)務收支審計一般的範圍比較局(jú)限,僅對公司機關(guān)各部門及所屬(shǔ)單位的財務收支的真實性(xìng)、有(yǒu)效性和合規...

21:42:38前回答 已(yǐ)被51813人點讚
網友:用戶5405810377201

  主要包(bāo)括審計的依據、目的和範圍,被審單位的業務性(xìng)質,內部(bù)管理組織和人員配備情況。必要時也可將審計結論放在這部分裏,使閱讀者看過這部分內容以後,對這份審計報(bào)告的...

8:31:31前回答 已被83149人點讚
網友:昂科旗888

  但是存在影響重大的錯報。4、否定意見:說(shuō)明審計師(shī)認為(wéi)財務報表整體是不公允的或沒有按照適(shì)用的會計準則的規定編製。5、無法表示意見:說明(míng)審計(jì)師的審計範圍受到(dào)了限製...

11:42:45前(qián)回答 已被65699人點讚
網友:北(běi)京汽(qì)車888

  行政事業單位(wèi)財務收支審計領導幹(gàn)部任期經濟責任審計(jì)投資審計專項資金(jīn)審(shěn)計財政本級審外資審計其他關(guān)係國計民生的大(dà)型企業審計。

4:15:38前回答 已被(bèi)14349人點讚
網友:7888

  國有企業領(lǐng)導人員任期經濟責(zé)任審計的範圍按照《審計(jì)法》及其實施條例(lì)的規定,審計(jì)機關對國有企業的資產、負債(zhài)、損益進行審(shěn)計監督;對有國有資產(chǎn)的其他企業進行審(shěn)計監督(dū)...

18:57:38前回(huí)答 已被21654人點讚(zàn)
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