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先付(fù)款後開票(piào)怎麽做賬(先付款後開票的會計(jì)分錄)

作者:企業好幫(bāng)手
時間:2022-05-30 19:53:39  瀏覽量:次(cì)
[ 企業好幫手導讀(dú) ] 先付款後開票怎麽(me)做賬,數豆子為大家(jiā)整理相(xiàng)關(guān)資料。先付款後開(kāi)票怎麽做賬1、先付款後開票,可以通過預付賬款(kuǎn)核算,借預(yù)付賬(zhàng)款,貸(dài)銀行存款(kuǎn);收(shōu)到(dào)發(fā)票後借相應科目,應交(jiāo)稅費,貸預付賬款(kuǎn)即可。2、預付賬款是指企業(yè)按照購貨合(hé)同規(guī)定預(yù)付給供應單(dān)位(wèi)的款項預付賬款按實際付(fù)出的金額入賬,施工企業的預收賬款主要包括(kuò)預收工(gōng)程款、預收備料款等。3、企業應設置"預付賬款"會計科目

先付款後開票怎麽做賬,數豆子為大家整理相關資料(liào)。

先付款後開票怎麽做賬

1、先付款(kuǎn)後開票,可以通過預付(fù)賬款核算(suàn),借預付賬款,貸銀行存款;收到發票後借(jiè)相應科目,應交稅費(fèi),貸預付(fù)賬款即可。

2、預付賬款是指企業按照購貨合同規定預付給供應單位的款項預(yù)付賬款按實際付出的金額入賬,施工企(qǐ)業的預收賬款主要包括預收工程款、預收(shōu)備(bèi)料款等。

3、企業應設(shè)置"預付賬款"會計科目,核算企業按照購(gòu)貨合同規定預(yù)付給供應單(dān)位的款項。

4、企業因購貨而預(yù)付的款項,借記"預付賬款"科(kē)目,貸記"銀行存款"科(kē)目。收到所購物資時,根據發票(piào)賬單等列(liè)明應(yīng)計入(rù)購入(rù)物資成本的金額,借記"物資采(cǎi)購(gòu)"或"原材料"、"庫存商品(pǐn)"等科目,按專用發票上注明的(de)增值(zhí)稅額,借記"應交稅金-應交(jiāo)增值稅(進項稅額)"科目,按(àn)應付金額,貸記"預付賬款"科目。補付的款項,借記"預付(fù)賬款"科目,貸記"銀行存款"科目;退回多付的款項,借記"銀行存款"科目,貸記"預(yù)付賬款"科目。

5、預付款項情況不多(duō)的企業,也可以將預付的款項直接記入"應付賬款"科目的借方,不設置(zhì)"預(yù)付賬款"科目。

6、企(qǐ)業的預付賬款,如有確鑿證據表明其不符合(hé)預付賬款性質(zhì),或者因供貨單位破產、撤銷等原(yuán)因已無望再收到所購貨物的,應將原計入預付賬款的金額轉(zhuǎn)入其他應收款。企業應按預計不能收到所購貨物的(de)預付賬款賬麵餘(yú)額,借記"其他應(yīng)收款--預付賬款轉入"科目(mù),貸記"預付賬款"科(kē)目。

所以先付款後開票怎麽做賬?

綜上所(suǒ)述,對(duì)於先付(fù)款後開票怎麽做賬的相關問題小編已經為大家做出了(le)詳細的解(jiě)答。小編希望大家呢在工(gōng)作之餘抽出一些時間(jiān)多看一(yī)下擴展的知識,豐富(fù)一下自身,針對這種通俗易懂的一些問題,大家在學習的時候還是要認真(zhēn)一點。

網友對先付款後開票怎麽做賬的相關評論

網友:AMG888

  貸:銀行存款),而沒有再計(jì)入費用。這樣是不是做錯了?-----不(bú)錯。付款沒拿到發票時就是...賬套要(yào)不要調整?-----不需要調整(zhěng)。拿到發票之後怎(zěn)麽做賬-----拿(ná)到發票時,分錄為借:管理...

5:30:34前回(huí)答 已被25622人點讚
網友:瑋依醉我心

  開票時:借:應(yīng)收賬款貸:主營業務(wù)收入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額(é))收款時:借:銀行(háng)存(cún)款貸:應收賬款

10:28:10前回答 已被36949人點讚
網友:白楊樹207789826

  1月份開出2月份租金發票,而且未付款,待2月份(fèn)才付款(kuǎn)。作為承租方,拿到2月份房租發(fā)票,不用做賬。隻拿(ná)到發票(piào)未付款,而且是2月份(fèn)的(de)租(zū)金,待2月份再做賬。2月份付款,發票附...

8:24:7前回答 已被(bèi)61683人(rén)點讚
網友:AshleyH

  可以設置“應交稅費-待抵(dǐ)扣進項稅”來處理,以購入商品為例借:庫存應交稅(shuì)費-待抵扣進項稅貸:銀行存款等認(rèn)證之後做借:應交稅費-應交增值稅(shuì)(進項稅額)貸:應交稅費-待...

13:37:58前回答 已被26952人點讚
網(wǎng)友:用(yòng)戶64509378

  那就一(yī)定要有發票才(cái)行(háng).像這種不開票的往來盡量不要(yào)走公戶走.如果(guǒ)是往(wǎng)來款,就掛往來(lái)...也有的直接將費用計提後,不做支付處(chù)理;、甚至有些財務人員隻要沒有發票就不做賬務...

18:37:9前回答 已(yǐ)被92828人點讚
網友:莫停杯還重名了(le)

  這是一(yī)個同時涉及預提費用(yòng)和待攤費(fèi)用(yòng)的(de)問題,因新的會計準則取消了這兩個會計科目就用其他應收(shōu)款和其他(tā)應付款核算吧。每次支付租金(jīn)時借:其(qí)他應收款(kuǎn)貸:銀行存款或庫存現...

24:52:42前回答 已被24198人點讚
網友:我wo我wo34

  按實際收到的收入做賬,報稅時有(yǒu)個未開票收入的填列到(dào)哪(nǎ)裏就可以報稅了。

13:46:30前回答 已被67111人(rén)點讚
網(wǎng)友:陽光傾城156264825

  貨物入庫:(估價入(rù)庫)借:庫存商品貸:應付帳(zhàng)款-XX單位次月收到發票時(shí)借:應付帳款-XX單位貸:庫存商品(pǐn)借:庫存商品應繳(jiǎo)稅增值稅(shuì)-進貸(dài):銀行存款(kuǎn)或現金

23:27:59前回答 已被31274人(rén)點讚
網友:乘風(fēng)破浪VV

  

11:59:15前回答 已被11613人點讚
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