如下(xià)圖(tú)所示,在申報(bào)增值稅的時候,提示比對不通過,這種情況是由於增值稅(shuì)報表數據填錯了.
點擊頁麵右上角的導出比對結果,可以查看具體的原.
3比對結果的左邊會顯(xiǎn)示報表行次並顯示不通過、未比對、通過,不通過和未比對的行次就是造成增值稅申(shēn)報失敗的位置,右邊會顯示(shì)申報(bào)失敗的原因.
通過,就表示,數據填寫正確,沒有問題.
未比對的,再次提交,就可以解(jiě)決了.
比對不通(tōng)過的,需要修改數據.
答:增值稅申報並扣(kòu)款(kuǎn)發現數據有誤,可以(yǐ)填寫攜帶需要修改的增值稅申報表(加(jiā)蓋公章),到主管稅務機關辦稅服務廳即可辦理修改、更正(zhèng)或補充申報,同時提醒您如(rú)果存在少繳補繳稅款,超過申報期可能有滯納金產生(shēng).
值得一提,因銷項稅額匯總數據四舍五入(rù)的原因(yīn),可能出現申報的銷項稅額與實際抄報稅額(é)出現微小誤差,誤差在1元以內的,是允許納(nà)稅人正常申報的.
不過,如果是增值(zhí)稅申報表發現數據有誤,已提交但未(wèi)正式申報,其(qí)具體的(de)處理如下:
在申報期內,如果增值稅申報表已經在網上辦(bàn)稅大廳提交,但還未正式申報,發(fā)現您填報的數據有誤,請聯係主管稅務機(jī)關工作(zuò)人員退回"已提交"的增值稅申報表,並(bìng)進行數據修改、保存,同時要重新進行增值稅申報表提交(jiāo)和遠程清卡的操作.
納稅申報N種錯誤的處理辦法
適用征稅項目填寫錯(cuò)誤:納(nà)稅人申報時,未區(qū)分應稅貨(huò)物與應(yīng)稅服務,錯誤填寫欄次,雖當月能正常申報,但次月網(wǎng)報提示錯誤(wù),不能正常網報.
例:某超市(shì)取得的銷售收入均開具增值稅普通發票(piào),申報時取得的銷售大米、食品油需填寫入附表一第4a欄(11%稅率(lǜ)的貨(huò)物及加工修理修配勞務),而取得的停車費收入填入(rù)4b欄(11%稅率的服務、不動產和無(wú)形資產).若當(dāng)月(yuè)申(shēn)報時,未按4a,4b區分填(tián)寫,全部填入同一欄次,且總金額一致,則企業當月網報可通過係統比(bǐ)對,但在次月網報時係統會(huì)提示錯誤,原因是因為未正確區(qū)分征(zhēng)稅項目(mù).
處理辦法:需到稅務機關更正申報表(biǎo)後,才能進行申報.
適用稅率選擇錯誤(wù):這(zhè)是納稅人錯誤開(kāi)具發票導致的,常見(jiàn)情況為納稅人(rén)選(xuǎn)擇錯誤稅率(lǜ)開具發票導致票表比(bǐ)對(duì)不通過,造成當(dāng)月不(bú)能正常申報情(qíng)況(kuàng).
免稅項目填寫錯誤(wù):此類(lèi)錯誤主要表現在(zài)在申報(bào)時未準確區分第三個項目免(miǎn)抵退稅與第四各(gè)項目免稅.第三個項(xiàng)目免抵退稅是針對出口(kǒu)企業(yè)填寫,其他企(qǐ)業免稅項目應填寫到第四個項目.
填報應注意:例如,超市取得的銷售鮮(xiān)活肉蛋收入1.5萬元(yuán),應在附表一第三個項目第18欄填寫(xiě)入對應的(de)列,不應填入免抵退稅欄第16欄.如果填寫錯誤,以後月份網報係統會識別(bié)錯誤,不能(néng)正常網報.
注意!減(jiǎn)免稅申報表也需要填報並與附表1減免稅收入相對應.
錯用申報稅(shuì)率(lǜ):可能(néng)會造成多繳滯納金的負擔.
例:超市取得的一般商品收入9萬元對應(yīng)稅率為(wéi)17%,但開具發票時選擇稅率為3%.
處理辦法:遇到這種發票稅率開具錯誤的情況,該企業當月該筆銷售收入(rù)不能(néng)正常申報,應按17%的稅(shuì)率申報9萬元的未開具發票(piào)收(shōu)入,次月開具3%的紅字(zì)發票,衝減該筆收入(rù),然後正常開具17%稅率的發票,次月申報時,在(zài)未(wèi)開票收入填(tián)寫-9萬元衝減該筆收(shōu)入.稅率錯用會造成票表比對不能通過,企業不能正常網報,兩個月都需到稅務機關申報並手工清卡.
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增值稅申報(bào)失敗
增值稅申報失敗大多是(shì)由於增值稅報表數據填錯導致的,可以將申報導出比(bǐ)對結(jié)果,來查看具體的(de)原因,然(rán)後重新(xīn)填寫(xiě)申報數據,最後(hòu)將增值稅申(shēn)報表重新遞(dì)交(jiāo)就可以了。增值稅納(nà)...
係統服務器問題,等待一(yī)段時間後,重新刷新申報。增值稅納稅申報表即增值稅一般納稅(shuì)人在納稅申報時,必須同時附列的《發票領用存(cún)月報表》、《增值(zhí)稅(專用/普通)發票使用明...
沒有波及增(zēng)值(zhí)博用發(fā)票抵扣的題目。此刻假如甲方是普遍征稅人。甲方仍舊將購(gòu)買完的貨色舉行了出(chū)賣,並(bìng)啟具了發票,此刻必需要博得供(gòng)貨方(fāng)便丙的增值稅博用發票,不然,沒有...
是增值稅開票係統月底沒做抄稅就申報了
說明填寫有誤。一般如您填寫有錯誤的話(huà),是(shì)會被申報係統攔(lán)截的,看(kàn)一下每張(zhāng)表(biǎo)後麵的標記,是(shì)申報(bào)成功還是填寫錯誤,如果是填寫錯誤的話說明表還未提(tí)交(jiāo),改正重新保存一下即...
去大廳辦理
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