會有罰款的,去(qù)稅務局開具處罰單,補報.
1、 長期虧損,企(qǐ)業所得(dé)稅(shuì)做零申報?
有老板問:這兩(liǎng)年公司都虧損,也沒有企(qǐ)業所得稅應納稅款,那可(kě)以零申報嗎?
不可以!這種情況下零申報,其實是給自己挖坑(kēng)!萬(wàn)一之(zhī)後咱們企業盈利了呢?
因為企業的虧損是可以向以後五個納稅年度結轉彌補的,如果進行"零申報"就不能彌補以(yǐ)前年度虧(kuī)損,從而會造成企業的損(sǔn)失.
2、 不用繳納稅款=零申(shēn)報?
有老(lǎo)板理直(zhí)氣壯地說:小規模納稅人增值稅按季低於9萬元的不是免征增值稅嗎?那我直接零申報多省事!
其實吧,政策優惠和如實申報是不衝(chōng)突的,既然在免征標準(zhǔn)之內,按照(zhào)規定申(shēn)報多好,反正(zhèng)最後都不用繳增值稅.
不用繳納(nà)稅款≠零申報,企(qǐ)業(yè)在享受優惠政策的同時應向(xiàng)稅務機關如實申報.正確的申報方式是在增值稅納稅(shuì)申(shēn)報表(biǎo)中第10欄次如實填寫享(xiǎng)受免稅優惠的數額.
3、 已繳(jiǎo)納稅款做零申報(bào)
有老板(bǎn)說:我到稅局申(shēn)請代開發票的時候,已經繳納過稅款了,那到了申報的時候,可以直接零(líng)申報吧?
不可以!雖然(rán)企業代開增值稅(shuì)專(zhuān)用發票並已經繳納了稅款,但依然不能簡單地進(jìn)行零申報處(chù)理.
正確的做法是在規定欄目填寫銷售收入(rù),係(xì)統會(huì)自動生成已經交過的稅款,進行(háng)衝抵.
4、 收(shōu)入沒有開票,零申報沒關係(xì)?
有(yǒu)老(lǎo)板(bǎn)特別高興說:我們公司的收入(rù)都沒有開(kāi)過發票,這樣的話,稅局是不是就不知道我到(dào)底有沒有經營了,那我可以直(zhí)接(jiē)零申報吧?
不可以!老板如意算盤打得這麽響,稅務(wù)局的感受您考慮過嗎?
取得未開票收入也應當如實申報(bào),否則不僅要補繳當期稅款,還要加收滯納金和罰(fá)款!
5、 免稅收入做零申(shēn)報
李大爺是做水果批發的,是小規模納稅(shuì)人,並(bìng)且已經辦理了增值稅減(jiǎn)免備案,這個季度銷售水果的收(shōu)入全部符(fú)合免稅條件,是不是直接零(líng)申報算了?
當然不是!正確姿勢是將當期免稅收入填入(rù)申報表第12欄"其他免(miǎn)稅銷售額".
關於0申報逾期(qī)怎麽補報解答先到這裏,就算公司當月是0申報,也需要在報稅期時(shí)完成稅(shuì)務申報,不可(kě)以什麽(me)都不做.另外,對於0申報時申(shēn)報的流程,如果有(yǒu)學員還是不清楚,不了解具體做法那就可以來網站找專(zhuān)業老師(shī)直接(jiē)谘詢.
個稅0申報,可以補(bǔ)報。如果沒有及(jí)時扣繳個人所得稅,可攜帶稅務登記證副本、財務報表、納(nà)稅申報表(biǎo)到主管稅務機關辦稅大(dà)廳進行補報。根據《中華人民共和國稅收征收管理...
上月的已經不能網上補報了,可以到稅務局(jú)手工錄入,補上。
企業對零申報有誤解,0申報並(bìng)不是就(jiù)可以不申報了。0申報工商年報漏報,完全有必要補報(bào)。如果逾(yú)期未申報會被移入經營異常名錄。企業可以(yǐ)在三(sān)年之內進行(háng)補報,補報後可(kě)以移...
國稅報稅零申報逾期可能會罰款,一般第一次逾期申報且(qiě)在(zài)責令限改期內改正的不予處罰...補報需要(yào)帶著資產負債表、利潤表(biǎo)或損益表、手工填寫稅務報表(增值稅(shuì)申報(bào)表)去當地...
罰款是對於違法行為的處罰,滯納金是你占用國家稅款的利息,兩回事。而你沒有稅款,自然就沒有滯納金。
不能在網上補(bǔ)報。需要先接受(shòu)處罰,一般是罰款200元,然後填納稅申報表,到(dào)稅務局(jú)申報納稅。“0”申報不需要繳納稅收滯納金。
5月份正常報4月份進(jìn)行自查申報
我看我們(men)會計,去年也沒(méi)有申報,我是(shì)看到這個月要交去年的申(shēn)報資料了,才發現還(hái)有個印花稅沒有申報,不知道有沒有和(hé)我(wǒ)同樣問題的,不知道後果嚴(yán)重不,畢竟這個(gè)稅都交過了。
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