答:企業應在貨物報關出口之日次月起至次年(nián)4月30日前(qián)的各增值稅納稅申報期(qī)內收齊有關憑(píng)證,向主管稅務機關(guān)申報辦理出口貨物增值稅(shuì)免抵退稅及消費稅退稅.操作流程上,帶(dài)報關單電子數據通過(guò)中國電子口岸上傳至出口退稅係統後做預申報和正式申報.正式(shì)申報審批通過後(hòu)生產企業攜帶以下材料:主管稅務機關確認的上(shàng)期《免抵退稅申報匯總表》;《免抵退稅申報匯總表》及其附表;《免抵退稅申報資料情況表》;生產企業出口貨物免抵退稅申(shēn)報明(míng)細表》;出口貨物退(免)稅正式(shì)申報電子數據;出口發票、委托(tuō)出口的貨物,還應提供受(shòu)托方(fāng)主管稅務機關簽發的代理出口貨物證明,以及代理出(chū)口協議複印件以及(jí)主管稅務機關要求提(tí)供(gòng)的其(qí)他資(zī)料(liào).外貿企業攜帶以(yǐ)下資料:1.《外貿企業出口退稅匯(huì)總申報表》.2.《外貿企業出口退(tuì)稅進貨明細申報表》.3.《外貿企業出口退(tuì)稅(shuì)出口明細申報表》.4.出口貨(huò)物退(免)稅正(zhèng)式申報電子數據.5.下列(liè)原始憑證:(1)增值稅專用發票(抵扣聯)、出口退稅進貨分批申報單、海關進口增值稅(shuì)專用繳款(kuǎn)書(提供海關進口增值(zhí)稅專用繳款書的,還需同時提供進口貨物報關單);(2)委托出口(kǒu)的(de)貨物,還應提供受托方主(zhǔ)管稅務機關簽發的代理出口貨物證明,以及代理出口協議副本;(3)屬(shǔ)應稅消費品的,還應提供消費稅專用繳款書或分割單、海(hǎi)關進口消費稅專用繳款書(提供海關進口消費(fèi)稅專用(yòng)繳(jiǎo)款書的,還需同時提供進(jìn)口貨(huò)物報(bào)關單);(4)主管稅(shuì)務機關(guān)要求提(tí)供的其他資料.如有其它疑問,歡迎(yíng)繼續在浙江電子口岸政務谘詢平台上提問,謝謝!
1、不予(yǔ)免征和抵扣稅額(é)
借(jiè):主(zhǔ)營業務成本(běn)
貨:應交稅金-應(yīng)交(jiāo)增值稅-進項稅額轉出
2、應退稅額:
借:應收補貼(tiē)款-出口退稅(應退稅額)
貨:應交稅金(jīn)-應交增值(zhí)稅(shuì)-出口退(tuì)稅(應退稅額)
3、免抵稅額:
借(jiè):應交稅金-應交增值(zhí)稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額(é))
貨:應交稅金-應交增(zēng)值稅-出口(kǒu)退稅(shuì)(免抵額)
4、收到(dào)退稅款(kuǎn)
借:銀行存款
貨:應收補貼款-出口(kǒu)退稅
退稅(shuì)申請單在哪裏申請?通過以(yǐ)上的(de)介紹各位小夥伴清楚了嗎?現在各種(zhǒng)電子稅務局和電子報關都(dōu)非常的便捷,另外稅務局也會對企業進行(háng)培訓(xùn),建立交流群,隻要大家在工作(zuò)中細(xì)心謹慎,都可以做好出口退稅的工作,同時遇到稅務問(wèn)題也可(kě)以撥打(dǎ)12366稅務熱線(xiàn).
消費(fèi)稅元,……2.申請退稅理由(yóu):3.申請退還金額:關稅_元,增值(zhí)稅_元,消費稅_元,……4.申請人名稱:5.開戶(hù)銀行:6.開戶銀行賬號(hào):申請人簽章:年月日申請人聯係(xì)地址:郵政編碼:...
打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然後去櫃台辦理退稅。這個不僅(jǐn)僅是退個人所得(dé)稅的問(wèn)題,你上個(gè)月還多(duō)報了個人收入(rù),...
稅別指的是,你需要退稅的稅種比如你要退增值稅那就填增值(zhí)稅如果退得(dé)是營業稅那麽久填(tián)營業稅種然後把你(nǐ)繳納時的稅票號碼(mǎ)和代碼(mǎ)填上就行了。不過具體的還要問問當地的...
2、《所需提(tí)交的文件資料》1、退稅申(shēn)請表2、完(wán)稅憑證(zhèng)複印件3、誤收退稅情(qíng)況(kuàng)說明...個人所得稅誤收(shōu)退稅的誤收退稅的受理條件:凡(fán)扣(kòu)繳義務人和自行申報納稅義務人在自(zì)...
增值稅退稅申請書xx區國家(jiā)稅務局:我司(廠)於xxxx年xx月xx日開業,營業執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx.經營地址:xxxxxxxx,法人(rén)代表xxx,會計xxx,注(zhù)冊資本(běn)xxx...
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