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​支付貨款後收到發票會計分錄(支付貨款收到發票會計(jì)分錄)

作者:企業好幫手
時間:2022-05-18 01:32:35  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 支(zhī)付貨款後收(shōu)到發票會計分錄答:材料已(yǐ)到,發票未到時(shí),可以先暫估(gū)入庫,等發票到後再按正確來入庫,會計分錄:借:原材料/庫(kù)存商(shāng)品 貸:應付賬款/應付暫估---XXX供應商支付貨款的會計(jì)分錄:借:應付賬款(kuǎn)貸:銀行存款先衝(chōng)暫估入庫、入賬的分錄:借(jiè):原材料/庫存商品(紅字) 貸:應付賬款/應付暫估---XXX供應商

支付貨款後收到發票會計分錄

答:材料已到,發票未到時,可以先暫估入庫,等發票到後再按正確來入庫,會計分錄:

借:原材料/庫存商(shāng)品 貸:應付(fù)賬款/應付暫估(gū)---XXX供應商

支付貨(huò)款的(de)會計分錄(lù):

借:應付賬款

貸:銀行存款

先衝暫估入庫、入賬的分錄:借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應付(fù)賬(zhàng)款/應付暫估---XXX供應商(紅字)

按收到增值稅發票(piào)入庫(kù)、入賬的分錄:借:原材料/庫(kù)存商(shāng)品 應交稅費/應交增值(zhí)稅/進項(xiàng)稅額 貸:應付賬款/應付(fù)暫估---XXX供應商

會計分錄指的是什麽意思?

會計分錄亦稱"記賬公(gōng)式".簡稱(chēng)"分(fèn)錄".它根據複式(shì)記賬原理的要求,對每筆經濟業務列出相對應的雙方賬戶及其金額的一種(zhǒng)記錄.在登記賬戶前,通過記賬憑(píng)證編製會計分錄,能夠(gòu)清楚地反映經濟(jì)業務的(de)歸類情況,有利於保(bǎo)證賬戶記錄(lù)的正確和便(biàn)於事後檢(jiǎn)查.每項會計分錄主要包括記賬符號,有關賬戶(hù)名稱、摘(zhāi)要和金額.會計分錄分為簡單分錄和複合(hé)分錄兩種.簡單分錄也稱"單項(xiàng)分錄".是指以一個賬戶的借方和另一個賬戶的貸方相對應的會(huì)計分(fèn)錄.複合分錄亦稱"多項分錄".是指以一個賬戶的借(jiè)方與幾個賬(zhàng)戶的貸方,或者以一個賬戶的貸(dài)方與幾個賬戶的借方相對應的會計(jì)分錄.

以上詳(xiáng)細介紹了支付貨款後收到發票會計分錄怎麽做,也介紹了(le)會計分錄指的是什麽意思.作為一名先付款(kuǎn)後收到發票的單位的財務會計,要非常清楚(chǔ),支付貨款後收到發票會(huì)計分錄如本文所示.每一個會計人員都需要提高自己的會計從業水平,所以每一個會計人員都需要加強學習,本平台提供這樣的機會.

網(wǎng)友對​支(zhī)付貨款後收到發票會計分錄的相關評論

網(wǎng)友:雕刻時光1224

  支(zhī)付了貨(huò)款,未收到(dào)發票的會計分錄是:借:預付賬款貸:銀行存款待(dài)收到發票,才能衝預(yù)付賬款(kuǎn):借:庫存商品(pǐn)/原材料等貸:預(yù)付賬款如果對方(fāng)確實不提供發票的,盡可能的要跟對方協商...

4:35:25前回答 已被64415人點讚
網友:洋子34511646

  個人不給你開發票,隻能長期掛在“預付賬款”科目裏,注銷時需向稅務說明對方不(bú)開發票的理由,否則,國家有理(lǐ)由認為(wéi)公司有人收款後未記賬,相當於分紅,涉稅。

15:15:54前回答 已(yǐ)被81574人(rén)點讚
網友:科(kē)創企(qǐ)服

  先支付貨款後收到發票,先記(jì)錄(lù)支出的金(jīn)額,標注(zhù)未有發票。需要對原始憑證進行歸集和...領料(liào)單等.哪些是費。根據企業會計準則,找到適當的會計科目,作出會(huì)計分錄,填製記賬憑...

4:5:13前回答 已(yǐ)被46336人點讚
網友(yǒu):哈軋(zhá)鬧猛

  已付貨款但(dàn)沒(méi)有收到發票,則(zé)已付款項計(jì)入預付賬(zhàng)款,會(huì)計分錄為:借(jiè):預付賬款貸:銀行存款預(yù)付賬款賬戶:1、賬戶性質(zhì):資(zī)產類賬戶。2、賬戶用(yòng)途:核算企業購買材料、商品和...

19:44:24前回(huí)答 已(yǐ)被29638人點讚
網友:finfish

  可(kě)以做成借預付賬款1500000貸銀行存款1500000到年底(dǐ)收到發票(piào)時再做借固定資產*******貸預付賬款*******等設備用了一段(duàn)時間後需要付剩餘的貨款時再做借預...

13:14:28前回答 已被57789人點讚
網友:pi狸(lí)貓

  支付(fù)貨(huò)款(kuǎn),未收到發票可以作為預(yù)付貨款,會計分錄是:借(jiè):預付賬款貸:銀行存款待(dài)收到發票後,會計分錄是:借:原材料/庫存商品等貸:預付賬款(kuǎn)

13:16:35前回答 已被55679人點讚
網友(yǒu):茤啦A夢

  分兩步處理:1、支付設備(bèi)款但未收到發票,做賬會計分(fèn)錄如下:借:預付賬款-預付設備款貸:銀行存款2、當(dāng)設備發票回來後,做賬會計分錄如下:借:固定資產應交稅費(fèi)-應交增...

19:17:60前回答 已被(bèi)75526人點讚(zàn)
網友:熱趣泡泡

  借:營(yíng)業成本貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款營業成本後者管理費用等

2:32:40前回答(dá) 已被74814人點讚
網友:紫亡心未忘

  

10:6:43前回答 已被82363人點(diǎn)讚
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