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​進項稅額不抵扣還要認證(zhèng)嗎(已(yǐ)認證進項稅額不抵扣)

作者:企業好幫手
時間:2022-05-15 22:25:15  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 進項稅額不抵扣(kòu)還要認證嗎(ma)答:是的.一般納稅人取得的增值稅專(zhuān)票,即使不(bú)能抄計入進項,也要先認證,再做進項稅額轉出工作.不把專票認證(zhèng)的話會造成"滯留票"風險的發生.即增值稅專票開出後180天(tiān)後,專票(piào)都沒有被購貨方(fāng)認證.滯留票知的數量和金額多了的話,道會引起國稅專管(guǎn)員的注(zhù)意(yì),輕則會被要求寫《情況(kuàng)說明》書(shū)麵交代情況,重則會被國稅上門查賬.進項稅和銷項稅

進(jìn)項稅(shuì)額不抵扣還要(yào)認證嗎

答:是(shì)的.一般納稅人取得的增值稅專票(piào),即(jí)使不(bú)能抄計入進項,也要先認證,再(zài)做(zuò)進項稅額轉出工(gōng)作.

不把專票(piào)認證的話會造成"滯留票"風險的發生.即增值稅專票開出後180天後,專票都沒有被購貨方認證.滯留票知的數量和金(jīn)額多了(le)的話,道會引起(qǐ)國稅專管員的注意,輕則(zé)會被要求寫《情況(kuàng)說明》書麵交代情況,重則(zé)會被國稅上門(mén)查賬.

進項(xiàng)稅和銷項稅的區別,它們之間(jiān)如何抵扣?

進項稅和銷項稅的(de)區別就是銷項稅是應交增值稅明(míng)細科(kē)目(mù)下(xià)的專欄(lán).應交稅金科目(mù)下(xià)設置應交增值稅,未交增值稅兩(liǎng)個明細科目.而應(yīng)交增值稅明細科目下設置(zhì)了進(jìn)項稅額和銷項稅額.

增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額征收的一個稅種.

進項稅額是已經(jīng)支付的錢,是企業買(mǎi)東西時記在采購總價中的增值稅款,在編製會計賬戶的時候記在(zài)借方.

增(zēng)值稅抵扣:應交的稅費=銷項稅-進項稅.

每個(gè)月企業拿所有(yǒu)的銷項稅額減去進項稅,如果是正數就要向稅務局交稅,如果是零或者負數就不用交了.

以(yǐ)上詳細(xì)介紹了進項稅額不抵扣還要認證嗎(ma),也介紹了進項稅和銷項稅的區別,它們之間如何抵扣(kòu).作為一名一般納稅人單位的財務人員,一定要非常(cháng)清楚,進項稅額不抵扣也需要及時認證.每一個會計人員都需要(yào)積(jī)極的進行終身學習,學習的方式多種多樣,本(běn)平台將會提供多種多樣(yàng)的學習方式.

網友對​進項稅額不抵(dǐ)扣還要認證嗎的相關評論

網友:捷豹F-TYPE888

  不能抵扣的進項稅需要認證嗎

21:36:14前回答 已被39875人點讚
網友:尼古(gǔ)拉(lā)斯曼森

  

21:47:19前回答 已被82254人點讚
網友:曉風殘月217694352

  如(rú)果你購入的固定資(zī)產中含有進項稅額,在未處理前,將價款和(hé)稅額一並記錄固定資產價值;不過,以後你處理固定資產時,也不能進行抵扣。供(gòng)參考。

15:55:45前回答 已被98821人點讚
網友:暢巡888

  填寫零。會計賬(zhàng)簿中的進項稅額(é),按取得的增值稅專用發票記賬聯登記納稅申報表上的進項稅額,按通過認(rèn)證的抵扣聯填列。兩者(zhě)的差額、掛賬即可。

14:58:46前回答 已(yǐ)被42679人點讚
網友:冬冬32573

  一..外購商品用於職工福(fú)利進項稅不得抵扣,不抵扣也還需要認證(zhèng),認證後可以做(zuò)進項稅轉...1.購原材(cái)料/外購商品做借:原材料/外購商品借:應交稅費-應交增值稅(進項稅(shuì)額)貸:銀行...

14:12:53前回答 已(yǐ)被84641人點讚
網友:一往無前微風68

  你好,不需要認證(zhèng),直(zhí)接全額計入管理費用-福利費(fèi)

19:1:41前回答 已被(bèi)67942人點讚
網友:逸動DT888

  填增值稅附表二(進項額明細),直接就不用填不抵扣的這(zhè)幾張發票(piào)嗎?不對,一定要(yào)填(tián)寫,否則與稅務機關申報係統(tǒng)後台比對不符。不能(néng)抵(dǐ)扣,可以做“進(jìn)項稅額轉出”,將不能抵扣...

17:46:31前回答 已被27658人(rén)點讚
網友:冷鏈行業資訊

  

1:28:43前回答 已被27981人(rén)點讚
網友:友友711

  

10:47:19前回答 已(yǐ)被44354人點讚
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