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​小規模納(nà)稅人納稅申報會(huì)計分錄(小規(guī)模納稅人納稅申報表怎麽填)

作者:企業好幫手(shǒu)
時間:2022-05-15 02:21:15  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 小規模納(nà)稅人納稅申報會計分錄答:1.一般納稅人才申請,小規複模納稅人無(wú)須申請,辦理完稅務(wù)登記後自動按小(xiǎo)規模(mó)納稅製人征稅.2.如果年(nián)銷售收入工業企業超過50萬元,其(qí)他企業(yè)超過(guò)80萬元,應該提出(chū)一般納稅人認定申請百.3.每月應交稅(shuì)種:增值稅,城建稅(按實繳增值(zhí)稅額的度7%或5%或1%),教育費附加(按實繳增值稅的3%)每(měi)年應納稅:企業(yè)所

小規模納稅人納稅申報會計分錄

答(dá):1.一般納稅人才申請,小(xiǎo)規複模(mó)納稅人無須申請,辦理完稅(shuì)務登(dēng)記後(hòu)自動按小規(guī)模納稅製(zhì)人征稅.

2.如果年銷(xiāo)售收入工業企業超過50萬元,其他企業超(chāo)過80萬元,應該提(tí)出一般(bān)納(nà)稅人認定(dìng)申請(qǐng)百.

3.每月應(yīng)交稅種:增值稅,城建稅(按實繳增值(zhí)稅額的度7%或5%或1%),教育費附加(按(àn)實繳(jiǎo)增值稅的3%)

每年應納稅:企(qǐ)業所得稅,該稅是按(àn)季預繳,按年計算(年末後問5個(gè)月內匯算,多退少補).房(fáng)產稅,土地使用稅(shuì), 車船稅

按次納稅:印花稅

4.增值稅的進項是您(nín)取得增(zēng)值稅發票(piào)上注答明的稅(shuì)額,銷項是按銷售收(shōu)入/1.17*17%

小規模納稅人銷售不動產能否享受免稅政策

小規(guī)模(mó)納稅(shuì)人的(de)合計(jì)月(季)銷售額未超過免稅標準的,其包(bāo)含銷(xiāo)售不動(dòng)產在內的所有(yǒu)銷售額均可(kě)享受(shòu)免(miǎn)稅政策(cè).

小規(guī)模(mó)納稅人的合計月(季)銷售額超過免稅標準的,其銷售不動產取(qǔ)得的銷售額不能享受(shòu)免稅(shuì)政策.但在(zài)扣除本期發生的銷售不動產的銷售額後未超過免稅標準的,其(qí)銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額,可(kě)享(xiǎng)受免稅政策(cè).

舉例說明:

例1:A小規模納稅人2019年1月(yuè)銷售貨物4萬元(yuán),提供服務3萬元,銷售不動產2萬元.合計銷售額為9(=4+3+2)萬元,未超過10萬元免稅標準,該納稅人銷售貨物、服務和不動(dòng)產取得的銷售(shòu)額9萬元,均可享受免稅政策(cè).

例(lì)2:A小規模(mó)納稅人2019年1月銷售貨物4萬元,提供服務3萬元,銷售不動產10萬元.合計銷售額為17(=4+3+10)萬元(yuán),剔除銷售(shòu)不動產後的銷售(shòu)額為7(=4+3)萬元,該納稅人銷售貨物和服務相對應的銷售額7萬元可以享受免稅政策,銷售不動產10萬元應照章納稅(shuì).

自2019年1月1日起(qǐ),小規模納稅(shuì)人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季(jì)度為1個納稅期的,季度銷售額未(wèi)超過30萬元)的,免征增(zēng)值稅.以上就是小編為大家整理(lǐ)的關於小規模納(nà)稅人納稅申報會計分錄(lù)全部(bù)內容,還有疑問的歡迎(yíng)點擊窗口谘詢在線老師(shī)答疑.

網友對​小規模納稅人納稅申報會(huì)計分錄的相關評論

網友:炫界888

  小規模納稅人納稅申報時間

3:55:40前回(huí)答 已被72563人點讚
網友:愛(ài)發呆的小丁

  

5:14:25前回答 已被12918人點讚
網友:苗造型M化(huà)妝藝術中心

  應交稅費——應交增值稅交納稅(shuì)款時(shí)分錄:借:應交稅費——應交增值稅貸:銀行存款。申報報...

16:23:8前回答(dá) 已(yǐ)被63971人點讚
網友:MINI888

  貸:現金費用結轉時,借:管理費用等(按受益部門)4000貸:應(yīng)付(fù)職(zhí)工薪酬(chóu)4000借:本年利潤4000貸:管理費用等報資(zī)產負債表和損(sǔn)益表還有稅(shuì)務部(bù)門規定的納(nà)稅申報表就(jiù)行。

9:34:31前回答 已被17315人點讚
網友:袖鉤釣魚

  小(xiǎo)規模納稅人增值稅的核算,僅設(shè)置(zhì)“應交(jiāo)稅金—應交增值稅”會計科目。小規模納稅人...(4)小規模納稅人企業,可根據“增值稅納稅申報表(biǎo)”中“本期實際(jì)應納稅額”填報。參考...

9:47:11前回答 已被64716人點讚
網友:清茶867

  購買借:原材(cái)料6084貸:銀行存款6084賣(mài)的時候借:銀(yín)行存款2080貸:主(zhǔ)營業務收入1962.26貸(dài):應交(jiāo)稅金——應交增值稅117.74購入包裝物:借:包裝物780貸:銀...

21:56:55前回答 已被75122人(rén)點讚
網友:創意(yì)庫爾勒(lè)5b

  如果是我,這個2000元增值稅就不做計(jì)提,直接交納後:借:以前年度損益調整貸:銀行存款(或現金)同時:借:未分配利潤貸:以前年度損益調整(zhěng)

19:34:51前回答 已被(bèi)72336人點讚
網友:睿行S50T888

  確認收入時分錄:借(jiè):銀行(háng)存款貸:營業收(shōu)入應交稅費——應交增值(zhí)稅交納(nà)稅款時分錄:借:應交稅費——應交(jiāo)增值稅貸(dài):銀行存款。申報報表時先在第二張表填寫三個月的開票...

1:38:21前回答 已(yǐ)被58222人點讚
網友:Xiaosong愛(ài)養龜

  貸:主(zhǔ)營業務收(shōu)入、其他業務(wù)收入、營業外收入應交稅費-應交增值稅為了與納稅申報相核對,...

15:46:50前(qián)回答 已被91519人(rén)點讚
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