隻有符合增值稅條例規定的不得抵扣進項的幾種(zhǒng)情形的,增值稅進項才不能抵扣.樣品如果(guǒ)不用做生產(chǎn)銷售,而生(shēng)產管理耗用或轉贈等,進項(xiàng)仍(réng)可抵扣.
關稅(shuì)進成本,增值稅計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額,進(jìn)項稅可以抵扣.
貨樣廣告品是否需要繳稅?
貨樣廣告品同樣應當照章納稅(shuì),與一般貿易(yì)項下貨物的計稅方式並沒有區別.《海關總署公告2010年第33號--關於規範進出口貿易秩序(xù),加強(qiáng)對進出口貨樣和廣告品的管(guǎn)理的公告》第四條規定,進出(chū)口無商業價(jià)值的貨樣和廣告品準予免征關稅和進口環節海關代征稅,其他進出口貨樣和廣告品一律照章征稅.
《中華人(rén)民共和國海關進出口貨物(wù)征(zhēng)稅管理(lǐ)辦法(海關(guān)總署令第124號)》第七十條(tiáo)規定,納稅義務人進出口減免稅貨物,應當在(zài)貨物進出口前,按照規定憑(píng)有關文件向海關辦理減免稅審核確認手續.下(xià)列減免(miǎn)稅進出口貨物無(wú)需辦理減免稅審核確認手續:(一)關稅(shuì)、進口環節增值稅或者消費稅稅額在人民幣50元以下的一票貨物;(二)無商業價值的廣告品和貨樣;
無商業價值的貨樣廣告品,或者關(guān)稅、進口環節增值稅或者(zhě)消費(fèi)稅稅額在人民幣50元以下的一票貨樣廣(guǎng)告品,可以不繳納進出口環節稅款.除此之外的貨樣廣告品,在進出口環節一律照(zhào)章征稅(shuì).
進口貨(huò)物應納增值(zhí)稅的計算公式和計算順序如下:
進口貨物應納增值稅(shuì)=組成(chéng)計稅價格*適用稅率
組成計稅價格=關(guān)稅完稅價格+關稅+消費稅(屬於應征消(xiāo)費稅的貨物)
關稅完稅價格(gé)(到岸(àn)價格)=貨物的買價(jià)+起卸前的包裝費、保險費、運費 和其他勞務費
可見,組(zǔ)成計稅價格是計算進(jìn)口貨物增值稅的依據,首先計算關稅(shuì)完稅價格,計算(suàn)完關稅完稅價(jià)格(gé)之後,以關稅完稅價(jià)格乘以關稅稅率來計算(suàn)繳納關稅,交完關稅之後,如果該貨(huò)物屬於消(xiāo)費稅的征稅範圍,按消費稅的相關規定(dìng)計算繳納消費稅,最後,按組成計稅價格乘以增值稅的(de)適用稅(shuì)率計算繳納增值稅.
好啦(lā)上文就是關於樣品繳納的增值稅關稅如何入帳的解讀,進出口業務對於很多學員來(lái)說都有一定難度,因此大家要(yào)不斷學習,當然財稅職業也是一(yī)個需(xū)要不斷學(xué)習的職業.如果大家在實務中還(hái)有不清楚的地方,歡迎向我們(men)的專家老師谘詢(xún)哦~
進口關稅可以抵(dǐ)扣增值稅嗎
樣品應該是(shì)沒有付款的吧?如果沒有,可(kě)以不用入帳,將相應的增值稅和關稅計入當期的管理(lǐ)費用當中(增值稅(shuì)不能夠計入應交稅金科目,因為這樣的進口增值稅不(bú)能夠抵扣銷項稅(shuì)),...
如果金額不大,並且不是“以備出售”或“用於消耗(hào)”,可以不作存貨入賬。關稅入經營費用,增值稅入應交稅金借方以備抵扣。用於業務用途的樣品一般不作為捐贈收入。接受...
按海關(guān)其在國內的價值(zhí)征收關稅和增值稅的(de)金額同樣:借:庫存商(shāng)品貸:銀行存款“其他進出口免費貨物”,指的是不用支付外匯(huì)貨款,該進口貨物是別人(rén)贈送的貨物或(huò)者樣品(pǐn)。進口...
“其他進出口免費貨物”,指的是不用(yòng)支付外匯貨款(kuǎn),該進口貨物是別人(rén)贈送的貨物或者(zhě)樣品。進口還是要交關(guān)稅和增值稅,那是因為雖然客戶不要求您支付貨款,將其免費贈送給...
1.按照樣品報關就行(háng)。增值稅可以抵扣2.墊付稅款計提時:借:其他應(yīng)收款--墊付稅款貸:應交稅費墊付稅款(kuǎn)時:借:應交(jiāo)稅(shuì)費貸:銀行存款(kuǎn)
增值稅(進項稅額)(可抵扣的一般納稅人,進口貨物國內運費符合(hé)抵扣條件的(de))銷售費用(運費+關費+代理費)貸:銀行存款如果(guǒ)不(bú)符(fú)合(hé)抵扣增值稅進項稅條(tiáo)件的,增值稅入銷售費...
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