1.購進酒水:
借:庫存商品-酒水
應交稅(shuì)費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2.送禮(lǐ)給(gěi)客戶(hù):
借:銷售費用-業務招待(dài)費(fèi)
貸:庫存商品
應交稅費-應交(jiāo)增值稅稅(銷(xiāo)項稅額)
交際應酬費指企業在(zài)生產經營過程中因生產經營等各方麵的需要,所(suǒ)發生的各(gè)種交際應酬性質的費(fèi)用.其開支範圍很廣,有的是生產經營上(shàng)的開支,有的(de)是社(shè)會交際過程中的費用,在量上可大可小.因此,世界各國都在計算應稅所得時給予限製列支,有的規定列支的額度(dù),有的規定列支的範圍和項目,有的規定列支(zhī)的(de)比例.
我國在征收中(zhōng)外(wài)合資經營企業所得稅和(hé)外國企業所得稅時,對交際應酬費規(guī)定了屬於生產、經營業務(wù)有(yǒu)關的,按費用額度不超(chāo)過納稅年度銷(xiāo)售收入(銷貨淨額) 和業務收(shōu)入一定(dìng)比例的列支範圍.
交際應酬費是指企事(shì)業單位為生產經營業(yè)務活動的需要而合理開(kāi)支的接(jiē)待費用.所以用於(yú)交際應酬是在一些交際應酬活動中將其消(xiāo)費掉了.比如公司宴請客戶吃飯,飯桌上的酒是公司(sī)自己買(mǎi)的,這就屬於(yú)將外購貨物用於交(jiāo)際應酬(chóu);再(zài)比如,企業與一家大(dà)公司談一個項目,談判桌上,喝(hē)的瓶裝礦泉水(shuǐ)、吃的水果等都是企業自己買的,這也屬於將外(wài)購貨物用於交際應酬;或者公司用外購(gòu)的酒水舉辦一場酒會(huì)答謝客戶(hù)等等.這最終結果都是將貨物當場消費掉了,這些貨物的所有權沒有轉移,隻是在接待、招待活動中(zhōng)將其消費了(le).
而無償贈送是將貨物送給別人(rén),貨物的所有權轉移了,別人想怎麽處理(lǐ)就怎麽處理(別人消費不消費與贈送的(de)這個(gè)企業沒有關係).
例如我送他的是一根香蕉,到他手中就是一根香蕉,這香蕉以後他是送別人還是吃掉都與我沒關係,這屬於贈送;他要(yào)是來我公司,我用香蕉(jiāo)招待他,最後香蕉被吃掉了,可能就剩下香蕉皮了(le),這是我在接待活動中將其消費掉的,這屬於將(jiāng)貨物用於交際應酬.
所以兩者之(zhī)間(jiān)的區別(bié)就在於交際應(yīng)酬,貨物一般是被當場消耗掉的;而無償贈送是企業將貨物用於贈(zèng)送他人.
給客戶送酒屬於(yú)交際應酬費嗎,一般計入到銷售費用-業務招待費,具體操作方法小編(biān)在上(shàng)文為你講解了,我(wǒ)們要看(kàn)企業的實際情況,我們可(kě)以參考上文,不知道的朋友(yǒu)按照小編整理的操作就好了,如(rú)果你還有其他的會計問題,歡迎谘詢在線答疑老師!
送客戶的產品怎麽做賬(zhàng)
而交際應酬費是外商投資企業和外國企業所(suǒ)得稅的稅前(qián)扣除項目(mù),業務招(zhāo)待費和(hé)交際應酬費都是企業為業務經營的合理需要而支付的費用,屬於(yú)企業的(de)一項銷售費(fèi)用(yòng)或管理費用(yòng),不...
問:交際應酬費是否可(kě)以抵扣進項稅?為什麽?根(gēn)據財稅(2016)36號文件,第二十七條下列項(xiàng)目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:納稅(shuì)人的交際應酬消費屬於個人(rén)消費。購進的旅...
業務招待費跟交際應酬費(fèi)是一樣的。業務招待費是指納(nà)稅人為(wéi)業務、經營的合理需要...同時(shí)要(yào)嚴格區分給客戶的(de)回扣、賄絡(luò)等非法支出,對此不能作(zuò)為招待費而應(yīng)直接作納稅調...
而交際應酬費(fèi)是(shì)外商投資企業和外國企業所(suǒ)得稅的稅前扣除項目業務招待費和交際應酬費都(dōu)是企業為業務經營的合理需要(yào)而支付的費用(yòng),屬於企業的一項銷售費用...
問:交(jiāo)際應酬(chóu)費是否可以抵扣進項稅?為(wéi)什(shí)麽?答(dá):根據財稅(2016)36號(hào)文件(jiàn),第二十七條下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:納稅人的(de)交際應(yīng)酬消費屬於個人(rén)消費。購進的...
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