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認證的金稅盤進項轉出怎麽做分錄(高級會計師考(kǎo)試科目)

作者(zhě):企業好幫手
時間:2022-04-25 15:35:03  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 認證的金稅盤進項轉出怎麽做分(fèn)錄(lù)?答:認證(zhèng)的(de)會計分錄(lù),借:管理(lǐ)費用應交(jiāo)稅費--應交增值稅(shuì)(進項稅額)貸:貨幣資金進項轉出分錄,借:管理費用貸:

認(rèn)證的金稅盤進項轉出怎麽(me)做分錄

  認證的金稅盤進項(xiàng)轉出怎麽做分(fèn)錄?

  答:認證的會計分錄,

  借:管理費用

  應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

  貸:貨幣資金

  進項轉出分錄,

  借:管理費用

  貸(dài):應交稅費(fèi)--應交增值稅(進項稅額轉出(chū))

  增值稅扣除率和增值稅稅率的區別是什(shí)麽?

  1、增值稅稅率的一般規定:

  我國增值稅營該增(zēng)後設置有幾檔(dàng)稅(shuì)率,如:一檔為基本稅率17%,一檔為低稅率13%,和11%和6%的稅率(lǜ),此外(wài)還對出口貨物實行零(líng)稅率。

  2、增值稅扣除率,是相(xiàng)對於(yú)進(jìn)項抵扣而言:

  準(zhǔn)予抵扣的(de)進項稅(shuì)額(é)=買價*扣除率,扣除率就是可抵扣的比例,有:17%,13%,10%,7%,3%,4%。

  一般(bān)為17%
,免稅農(nóng)產品13%,廢舊物資10%,運費(fèi)7%%,小規模(mó)納稅(shuì)人為3%,銷售自己用過的固定資產(chǎn)售(shòu)價大於(yú)原值的(de)4%,還有舊貨經營單位用4%的稅(shuì)率,不過是減(jiǎn)半(bàn)征。

高級會計師考試科目

  高級會計師的考(kǎo)試科目隻有一項《高級會計實務》,它不像中(zhōng)級(jí)會計、初級會計類考試,除(chú)了會計實務之外還有經濟(jì)法和財務管(guǎn)理這(zhè)些科目。在高級會計考試中,高級會計的考試題目多數都是案例分析題,通過這些一個個(gè)的案例分析考(kǎo)察的就是學員對財務管理的運用和會計和(hé)內部控製知識(shí)分析問題以及解決問(wèn)題的綜合(hé)能力。

  其中(zhōng)《高級會計實務》考(kǎo)試大綱更是涵蓋企業戰(zhàn)略與財務戰略、企業全麵(miàn)預算管理(lǐ)、企業風險(xiǎn)管理與內部控製、企業投資、融資決策與集團資金管理、企業成本管理、企業並購、企業績效評價、企業財務(wù)共享服務、政府會計與預算管理、金融工具會計。

認(rèn)證(zhèng)的金稅盤進(jìn)項轉出怎麽做分錄(高級會計師(shī)考試(shì)科目)網友相關評(píng)論

網友:拯救水深火熱的外國人

應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出3.對方作廢後,如果進貨不退(tuì)回去:借:其他應收款貸:應(yīng)交稅金-應交(jiāo)增值稅-進(jìn)項稅額轉出待對方開具正確的發票後(hòu)並認證(zhèng):借:應交稅金-應...

22:33:31前回答 已被56148人點(diǎn)讚(zàn)
網友:人生海海衝破黑暗

做以上處理。用(yòng)於免稅項目的購進貨物或應稅勞務的進項(xiàng)稅(shuì)額轉出例:某自行車廠既生產... 用於非應稅項目、免稅項目、集體(tǐ)福利(lì)或個人消費等。處理分錄1、本科目核算(suàn)企業確...

13:35:31前回答 已被79853人點讚
網友:寂靜

光是(shì)轉出,很好辦:借:相關成本費(fèi)用 208 貸:應交稅金--應交增值稅--進項稅額轉出 208 。這個表(biǎo)示你放棄了你(nǐ)的抵稅權利。不可以轉(zhuǎn)回的哈(hā)

10:49:19前回答 已被61312人點讚
網友:瘦不了找我

應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 3. 在產品、產成品發生(shēng)非正常損失的賬務(wù)處理(lǐ): 借:待處理財(cái)產損溢-待處理流動資產損失 貸:在產(chǎn)品 應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 4....

19:15:51前回答 已被32611人點讚
網友(yǒu):用戶3135441130231096

2.貨物發生非正常損失的賬務處理:借:待處理財產損溢-待處理流動資產損(sǔn)失貸:庫存商品應交稅金-應交增(zēng)值稅(進(jìn)項稅額轉出)3.在產品、產成品發生非正常損失(shī)的賬務處理:借:待(dài)...

24:14:9前回答 已被37264人(rén)點讚
網友:加(jiā)偉31225

“進項稅額轉出”會計(jì)分錄的做法如下:貸:應交稅金--應交增值(zhí)稅(進項稅轉出)。(2)月底... 抵扣、進項轉出、計提、交納、退還等情況,應在(zài)“應交(jiāo)稅金”科(kē)目(mù)下設(shè)置“應交增值稅...

7:36:3前回答 已被22724人點讚
網友:永(yǒng)夜116

應該是開出紅字發票(piào)通知單當月就(jiù)做進去,我們這邊稅務也是(shì)這樣要求的,你可以(yǐ)先用紅字發(fā)票通知單入賬等對方把發票拿來時再放進憑證裏

21:28:18前回答 已被55319人點讚
網友:天(tiān)涯孤客7381

借;待處理財產損益117 貸;原(yuán)材料100 貸;應交稅費-應交增值(zhí)稅(進項稅轉(zhuǎn)出(chū))17 批(pī)準後 借;管理費用117 貸;待處理財產損益117

20:35:38前(qián)回答 已被67493人點讚
網友:又又又瘦(shòu)了

17:24:6前(qián)回答 已被11326人點讚
  • 上一篇:建築業進項稅額轉出的會計分錄(行政單位買口罩列什麽會計科(kē)目)
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