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銷項和進項稅額(é)會計分錄(發票已認(rèn)證如何退貨處理)

作者:企業好幫手
時間:2022-04-22 08:00:53  瀏覽量:
[ 企業好幫手導讀 ] 銷項和進項稅額會計分(fèn)錄

銷項和進項稅額會計分錄

  企業計提銷項稅額的會計(jì)分錄是(shì)借記(jì)應收賬款、銀行存款等,貸(dài)記主營業務收入、其他業務收入(rù)等和應交稅費-應交增值(zhí)稅(銷項稅額);企業計提進項稅額的會計分錄是(shì)借(jiè)記原材料、庫存商品等和應交稅(shuì)費-應交增值稅(進(jìn)項稅額(é)),貸記應付賬款、銀行(háng)存款等。

  月末結轉應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅的會計分錄是借記(jì)應交稅費-應交增值稅(轉出未交增(zēng)值(zhí)稅),貸記應交稅費-未交增值稅,次月繳納增值稅時,借記應交稅(shuì)費-未交增值稅,貸記銀行(háng)存款。

  如果(guǒ)當(dāng)期進項稅額大(dà)於銷項稅額形成留抵時,是不進行賬務處理的,借記應交稅費-未交增值稅,貸記應交稅費-應(yīng)交增值(zhí)稅(轉出未交(jiāo)增值稅(shuì))是企業月末多繳納的增值稅轉出(chū)的會計分錄。

  在我國,增值稅是一個流轉稅,是以商品、加工修理修配勞務、服務等產品在流程過程中產生的增值額來計算的一種流轉稅。對於一般(bān)納稅人來說,增值(zhí)稅應納稅額=增(zēng)值稅(shuì)銷項稅額-增值(zhí)稅(shuì)進項稅額。

發(fā)票(piào)已(yǐ)認證如何退貨處(chù)理

  發票已認證退貨(huò)處理方法(fǎ)為:由購方申請紅字發票信息表,然後(hòu)發給銷方,讓銷方開紅字發票。具體方法如下:

  采購方需要根據退貨(huò)部分(fèn)對應的金額請銷售(shòu)方(fāng)開具紅字增值稅專用發票。銷售方根據紅字發票衝(chōng)減銷售收入和銷項稅額,購貨方根據紅字發票衝減購貨成本並進行(háng)進項稅額轉出。

  銷售方的(de)賬務處理如下:

  借:主營業務收入

  應交稅費——應交(jiāo)增值稅(銷項稅額)

  貸(dài):銀行存款/應收賬款等

  借:庫存商品

  貸:主營業務成本(běn)

  除了以(yǐ)上(shàng)反向衝(chōng)減,也可以直接紅字衝銷。

  采購方的(de)賬務處理(lǐ)如下:

  借:銀行存款(kuǎn)/應付賬款等(děng)

  貸:庫存商品

  應交(jiāo)稅費——應交(jiāo)增值稅(進項稅(shuì)額轉出(chū))

  以上就是“發票已(yǐ)認證如何退貨處理”的介紹,大家都了解了嗎?更多財(cái)稅實操幹貨知識,請關注考呀呀會計實(shí)操欄目。

銷項和進項稅額會計(jì)分錄(發票已認證如何退貨處理)網友相(xiàng)關評論(lùn)

網友:金翅大鵬鳥超愛喵晴

進項稅額轉出的會計分錄為:借:原(yuán)材料/庫存商品(紅字)      貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額轉出(紅字)             應...

14:32:20前回答 已被68989人點讚
網友:貓和老鼠龍皇

進項稅發票不在你手上,也就是還沒有認證啊,不能抵扣。就掛在賬麵(miàn)上,留到下月發票認...貸:應(yīng)交稅(shuì)金--未交增值稅 2、交稅時(shí) 借:應交稅金--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存...

20:54:58前回答 已被55162人點讚
網(wǎng)友:正(zhèng)義凜然的幸福安迪

與進(jìn)項稅額轉出無關,帳務處理與原發票(piào)入帳的分錄一樣,隻不過用紅數反映,衝減原來的憑(píng)證。 需要注意的是:1、負數發票也(yě)要認證(zhèng);2、負數發票必須入帳(zhàng),主管稅務機關應該定期...

18:33:37前回答 已被68131人點讚
網友(yǒu):李小(xiǎo)瓜

“進項稅額轉出”記錄企業的購進貨物(wù)、在產品、產成品等發生(shēng)非正常損失以及其他(tā)原因(yīn)而不應從銷項稅額中抵扣,按(àn)規定轉(zhuǎn)出的進項稅額。 借:庫存商品或(huò)原材料等貸:應交稅...

20:44:56前回答 已被63138人點讚
網(wǎng)友:大冰孔雀魚Guppy

然(rán)後貴(guì)公司根據信息表編號來(lái)開具紅字發票。紅(hóng)字發票帳務處(chù)理的會計分錄:借:應收賬...  應交(jiāo)稅費---應交增值稅---銷項稅當月的稅額為零(líng),因為該銷項稅之前月份已申報...

20:35:50前回答 已被25521人點讚
網友:米(mǐ)湯2633

根據紅字發票做分錄1.衝減收入借:應收賬款-甲公司     ...          應交(jiāo)稅(shuì)金-應交稅金-銷項稅金(jīn)&...

14:5:47前回答 已被17732人點讚
網友:雲中(zhōng)漫步2775

5:20:23前回答 已被(bèi)68459人點讚
網友(yǒu):老沈隨(suí)緣沉默是金699

6:60:49前回答 已被(bèi)65266人點讚
網友:我在芬蘭

18:14:30前回答 已被83684人點讚
  • 上一篇:虧損計提遞(dì)延所得稅(shuì)資產分錄(讓渡資產使用權收入(rù)包括什麽)
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